同学,你好 借:银行存款96882.78 财务费用 3117.22 贷:应收账款100000 需要发票

亲想请教一下你:现在我们挂靠的项目有个挂靠人之前让我们公司代付了一笔保证金给到甲方30万(他并没有拿钱,是让公司出的钱,现在他在公司账上还有50万,公司扣除这个代付的30万后,还差他20万未结),现在他想甲方直接把这个钱以房子的形式抵给他(因为对方还欠他一些钱,加上我们这个30万,合计有200万吧)这样操作可形吗?我的意见是内账是可以理解,站在外站的角度的话,这个账平不了是吧,因为这个账是没有从直接从甲方退回到我们公司,我们的账平不了,所以这部分我们采取的方式是收取挂靠人的企业所得税30万*0.25=7.5万,(因为正常模式是甲方退回30万给到我们,他们再来找我们办手续是需要拿30万发票才能打款给他的)这样操作相当于我们损失了30万的成本发票,所以要收挂靠人的7.5万税,2.这个账外账还是平不了是吧?
各位老师大家早上好,我们公司是劳务派遣的那种形式,然后有下游公司等于是挂靠我们公司的资质,产生劳务费用69000,但是实实在在的我们公司只收取6210元的服务费,剩余的62790元要给下游公司的这些保安发蒋的,总计就是62790元,然后,都是通过公司公户给发放工资的,以前就是这样,我刚来接手,老板就问这样发合不合理,比如这些没有交社保之类的,通过公户发放工资,但是如果下游公司的队长直接付款62790元,不是对方还要开发票进来吗,这样人家肯定不行的,我想问一下,其实我们公司只收取了人家6210元的服务费,发工资只是走银行流水呢,现在我想请问老师,到底怎么处理才合规,还能让老板觉满意呢,请老师们指点一下吧,谢谢
老师您好,我是一般纳税人工程监理公司,我们公司有好几个人是按年付监理总监费的,也就是一次性在年初给8万,做到其他应收款,然后按签订的合同2年平摊,做成工资表的形式,冲其他应收款,这样就是在这些人合同终止的时候应该是平摊万账是平的,但是实际我的账上我发现这部分人其他应收款不平,有的借方有余额,有的贷方有余额,老师我现在需要将这些人的余额调平,现在应该怎么做呢,就是这些人也已经离职了,我一直也不能在账上就这么挂着
我想问下,假如我收到了进项发票是113万元,然后当月做账是不是借:材料/固定资产 100万,进项税13万,应付账款113万,那么问题来了,我这个月的销项不多,我不想抵扣这笔,这笔我不想勾选,那么做账了就必须勾选吗,还是说虽然记账凭证上有进项税额的,但是实际是不勾选也可以的,那问题又来了,不勾选,我又做账了,我怎么从我的账目上知道哪些是勾选了的,哪些是没有勾选的,你们都做台账来解决,还是本身从别的方式就一眼能知道
老师,我们公司主营业务:租A公司电瓶车,然后转租给外卖骑手,收取中间租金差价。具体经营模式如下,比如(多是我们先帮骑手先垫付租金给平台):1. 今天新骑手要租车,他先通过第三方平台(小程序)注册身份信息,实名认证,然后我们公司先帮骑手垫付租金给第三方平台500元/人/月,垫付的钱通过支付宝支出, 2.从A公司租入一辆电瓶给新骑手,支付租金:300元 3. 下月20号骑手发工资(因为美团每月发工资多是20号)后把这欠的500元钱付给第三方平台,第三方平台扣掉10元的手续费,剩余490元打回公司支付宝 4. 一辆车每月的毛利润:500-300-10=190元 ,1-3步骤会计分录分别应该怎么做?
老师好,现在印花税和所得税都不用计提是吗
出口退税收入怎么做账
老师您好!请问每年退税应该怎么退可以退多一点?
老师汇算交的企业所得税33元,分录怎么写,用应交税费 所得税科目吗,还是放未分配利润里,对应银行
老师 工商年报里的社保缴费金额 包含个人承担的部分吗
老师请问单位一次报销可以报销6000多油钱吗?用多个月油票报销吗?
如果公司欠银行的钱,那么利息没付给银行之前,我做应付利息,付给银行之后做财务费用,这样理解对吗?
老师,如果2月注册的公司,是小规模,当月销售额就超了,转为一般纳税人,3月报2月的税也是按一般纳税人报的。3月增值税也是按一般纳税人报的,4月季报的时候还需要按小规模报一次增值税及附加税吗
老师。就是比如一个营销签了先拿2万元,然后每年就是拿工资,合同一年完成30万业绩,如果没有完成就要倒扣,这个先拿的2万元,需要折旧摊销吗,
老师,麻烦问下,原股东是一个公司,注册资金500万,实缴64.9万,现在转给自然人股东,打算0元转?需要缴纳税吗?