同学,你好 借:银行存款96882.78 财务费用 3117.22 贷:应收账款100000 需要发票

亲想请教一下你:现在我们挂靠的项目有个挂靠人之前让我们公司代付了一笔保证金给到甲方30万(他并没有拿钱,是让公司出的钱,现在他在公司账上还有50万,公司扣除这个代付的30万后,还差他20万未结),现在他想甲方直接把这个钱以房子的形式抵给他(因为对方还欠他一些钱,加上我们这个30万,合计有200万吧)这样操作可形吗?我的意见是内账是可以理解,站在外站的角度的话,这个账平不了是吧,因为这个账是没有从直接从甲方退回到我们公司,我们的账平不了,所以这部分我们采取的方式是收取挂靠人的企业所得税30万*0.25=7.5万,(因为正常模式是甲方退回30万给到我们,他们再来找我们办手续是需要拿30万发票才能打款给他的)这样操作相当于我们损失了30万的成本发票,所以要收挂靠人的7.5万税,2.这个账外账还是平不了是吧?
各位老师大家早上好,我们公司是劳务派遣的那种形式,然后有下游公司等于是挂靠我们公司的资质,产生劳务费用69000,但是实实在在的我们公司只收取6210元的服务费,剩余的62790元要给下游公司的这些保安发蒋的,总计就是62790元,然后,都是通过公司公户给发放工资的,以前就是这样,我刚来接手,老板就问这样发合不合理,比如这些没有交社保之类的,通过公户发放工资,但是如果下游公司的队长直接付款62790元,不是对方还要开发票进来吗,这样人家肯定不行的,我想问一下,其实我们公司只收取了人家6210元的服务费,发工资只是走银行流水呢,现在我想请问老师,到底怎么处理才合规,还能让老板觉满意呢,请老师们指点一下吧,谢谢
老师,我们公司主营业务:租A公司电瓶车,然后转租给外卖骑手,收取中间租金差价。具体经营模式如下,比如(多是我们先帮骑手先垫付租金给平台):1. 今天新骑手要租车,他先通过第三方平台(小程序)注册身份信息,实名认证,然后我们公司先帮骑手垫付租金给第三方平台500元/人/月,垫付的钱通过支付宝支出, 2.从A公司租入一辆电瓶给新骑手,支付租金:300元 3. 下月20号骑手发工资(因为美团每月发工资多是20号)后把这欠的500元钱付给第三方平台,第三方平台扣掉10元的手续费,剩余490元打回公司支付宝 4. 一辆车每月的毛利润:500-300-10=190元 ,1-3步骤会计分录分别应该怎么做?
老师,您好: 甲方给我们做的农民工工资代发,该怎么入账呢? 我做的账是,我们给甲方开票后: 借:应收账款—甲方公司 贷:主营业务收入—工程结算 应交税费—应交增值税—销项税 然后计提了工资: 借:工程施工-合同成本-人工费 10万 贷:应付职工薪酬-农民工工资 10万 甲方的款打到工人账户后: 借:应付职工薪酬-农民工工资 10万 贷:应收账款—甲方公司 10万 可是这样做下来,应收账款—甲方公司这块余额却是负10万,不是应该余额是零吗?请问我这里是哪里做的不对?
老师请问下,电费是甲方(房开企业)到电业局交纳,电费发票开给甲方,然后甲方跟我们施工方收电费,甲方在给我们施工方开发票,我们把电费转给甲方账户,可是这个月甲方的账户被封了,让我们施工方代付这个电费款到国家电网,发票还是开给甲方,然后甲方在给我施工方开票 我们往国家电网转款5万元这个银行回单做账 其他应收款-房开公司5万, 贷银行存款5万 收到房开公司给开的发票后 工程施工-间接费用-水电费5万/1.13 应交税费 贷其他应收款 应该是这样对吧 可是对房开企业我设置了一个预收账款 我能不用其他应收款换成预收账款吗我就时不想设置与甲方的太多科目
老师,比如按8个点的毛利预估成本的话,是收入减去收入乘以0.08吗,为什么他们是收入除以1.08啊,搞不懂了
装订凭证的时候,还需要放上试算平衡表吗?每个月都放吗?
老师,我是餐饮业,平时收现金不开票的比较多,我收的现金是不是可以不存银行直接付了货款,然后跟商家要发票,能不能这样做
老师,请问1月补提2025.12月工资,是直接计入当期费用,还是未分配利润
老师,请问我们包的劳务清包工,又分包给另外的建筑公司,另外的建筑公司帮我们开3个点的票,我们开给客户发票,也可以按简易征收开3个点吗
老师,羊只合理损耗内的死亡,怎么记账,分摊到本期存栏的羊只成本里吗?
2月份征期什么时候截止
老师好,请问专项附加扣除的最新标准是什么?谢谢
银行贷款利率是怎么算的,每天利息是3.2,年利率怎么算,是多少
请问老师,2025年补缴了2023年和2024年的印花税,放到了25年税金及附加核算,请问2025年汇算清缴需要调增补缴的印花税(税金及附加中核算的)