不是,月末要结转到本年利润

老师,我问下,借:应收账款,贷:主营业务收入,冲减的话,是不是做借贷相反分录就可以,能不能直接负数主营业务收入
我想问下,应交税费(应交增值税)科目从19年开始到现在贷方一直有余额,是不是年底要转到营业外收入里
你好,老师,请问我们刚接一家公司账,主营业务收入余额录入在借方还是贷方
老师,我想问一下,一般纳税人销售收入分录有增值税, 做内账的话可以直接 借:应收账款, 贷主营业务收入 可以不
老师你好,科目余额表的主营业务收入可以有余额吗,难道不是月末都要结转到本年利润吗?为什么我们项目上的余额表里主营业务收入一直在累积
之前做了延期收汇报告,现在收到钱了,是直接删除之前的报告吗?
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
我1月冲销12月的收入,1月实际收到款时重新录入一张凭证,为什么有贷方余额主要业务。
检查一下你做的主营业务收入明细账才知道什么情况