不是,月末要结转到本年利润

我想问下,应交税费(应交增值税)科目从19年开始到现在贷方一直有余额,是不是年底要转到营业外收入里
你好,老师,请问我们刚接一家公司账,主营业务收入余额录入在借方还是贷方
老师你好,科目余额表的主营业务收入可以有余额吗,难道不是月末都要结转到本年利润吗?为什么我们项目上的余额表里主营业务收入一直在累积
你好,我想问一下,主营业务收入贷方500元为多做收入。现在要冲掉,是借方-500,还是借方500
老师,请问,我们是中医馆,收到客户的膏方款是借:银行存款,贷:主营业务收入,现在要退一些客户的膏方款,是不是直接做借:主营业务收入,贷:银行存款
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
老师,小规模纳税人只有费用,和人员工资,没有收入,没有成本,每个月我们一个海外银行给我们基本户打一部分钱,这样弄,回引起来s局查吗
老师,请问公司在建工程未及时转固问题整改方案具体有哪些,谢谢
我1月冲销12月的收入,1月实际收到款时重新录入一张凭证,为什么有贷方余额主要业务。
检查一下你做的主营业务收入明细账才知道什么情况