减免的转到营业外收入。

我想问下,应交税费(应交增值税)科目从19年开始到现在贷方一直有余额,是不是年底要转到营业外收入里
老师。我是小规模公司,去年公司开普票的应交增值税金额。在年底的时候上一个会计忘了结转到营业外收入。导致今年应交税费一直有余额。我现在把这些余额如何调账呢。怎么做科目
小规模纳税人 减免税额怎么做分录?比如我们这季度开票9万,借应收,贷主营业务收入,应交税费应交增值税销项税额,等月底时候销项税额直接转到营业外收入吗?从之前会计那里得到的去年末余额表应交增值税减免税额借方有余额,想问下这个科目里余额数字是从哪来的
老师,我接手过来的账目,它从19年开始录入的期初数据应交税费-应交增值税贷方有余额0.04元,然后连续几年一直挂在账上,请问怎么处理?
老师,应交税费应交增值税小规模纳税人专用月底贷方有余额,是需要把他转到营业外收入吧
老师好,有往来账款电子表的样板吗?
请假一个问题,房租每月要摊销,2月转了30000月的房租,2月份要摊销25000元,剩下的5000元3月份做摊销,分录怎么做
老师,个人部分社保费公司承担了,会计分录怎么写?报个税时个人部分还扣除吗
个体户清税申报时,提示有一段时间的未申报社保费,但是这些员工都已经离职,是忘了停保,请问这个怎么处理才能不交税费啊?
老师好,如果雇佣的门卫保洁工资按劳务合同报酬收入申报,账务怎么处理?
我是建筑公司 一般纳税人 我在外省接个项目 甲方要付预付款 要求我开发票 我可以开具不征税预付款发票 对吗?然后针对这种情况情况 我是不是需要先开外经证 预交2个点 然后开具预付款不征税发票,不需要在我公司所在地申报了?
老师,请问从外面找的货车拉货是个人,没有发票,如何做账,或者通过什么方式把他做在公司费用里
老师好,从电子税务局查询到收取发票的数据,跟财务帐面的哪些数据有关系呢?谢谢
现有A企业销售矿泉水,B企业销售饮料,如果A也销售饮料并且从B处拿货,B也销售矿泉水从A处拿货,此时AB之间会有转账且相互开具发票,有没有什么问题
企业账上有应付职工薪酬未付,可以注销吗?
19年20年21年的应该都没达到起征点,也是转到营业外收入哦?
是的, 减免的转到营业外收入
以前年度这样处理 借应交税费,贷以前年度损益调整