现在红冲 借应交税费印花税 贷利润分配,未分配利润 汇算清缴,纳税调增。
老师,我上月印花税计提了7.8元,由于小数点原因,实际税务局扣了8元,请问差这0.2我这个月如何处理?
老师你好,2019年开发票,金额100多万,当时增值税,附加税,印花税都交过,因某些原因公司管理人员不在原因无法获取成本发票,会计人员汇算清缴时直接零申报的,现在管理人出来了,成本发票也找过来了,一般纳税人企业跨年的成本发票如何会计处理呢。现在2019年的账做了,但是销售发票在2019年,成本发票开的时间2020年12月份 ,如何处理呢,进项税如何处理呢?
之前会计以前年度多计提了增值税,查不出因为什么原因多计提,我现在应该怎么处理
老师,你好,我公司上个月刚成立,因为没有业务,印花税和个税我都没有申报,现在逾期了,请问如何处理
老师,我问的是因为税收优惠,实际少交了,但是上月计提的时候多提了,中间的差额如何处理
甲公司固定资产房产与乙银行资产包进行置换,按评估价值,如甲资产账面价值4000万,评估价值14000万,那评估后的价值14000万,置银行等额价值14000万资产或者置换银行19000万的资产包,会计分录怎么做,涉及到哪些税?请老师讲详细些?
老师,有关收款收据的一个问题,由于第二联遗失了,对方给我第一联,盖了章,我可以用吗?
小规模纳税人,季度收入不满多少,减免增值税,减免增值税怎么记账?增值税减免了,附加税就不用计提了吧?
营业执照下来以后,需要做税务登记,还需要做什么,
老师好,个体工商户需要实缴吗?
求承兑汇票的会计分录。
郭老师,4.24日付了境外的港口费用$13984.16,属于预付款,4月固定汇率7.1775, 我做的分录是 主营业务成本 港使费13984.16×7.1775 应付账款-xx公司 13984.16×7.1775 应付账款-xx公司 13984.16×7.1778 银行存款 美金 13984.16×7.1775 这个月,整个结算单来了,结算单金额是13619.96,当时我们支付了$13984.16,但是对方实际只收到了$13977.19,中间行手续费扣了$6.97,对方没把6.97算在结算金额里面,手续费需要我们承担,所以她算出来退我们$357.23, 我6月份分录应该怎么做,前面的4月份凭证怎么调整,退款目前还没收到。6月固定汇率是7.1869。
老师,今天的成本票,可以放到6月吗??催了几天,都说给,昨天忘了催,说是今天开,
老师,我这里的公司上个月应交税费六万多,但是老板不交说现在没钱,然后税务局也发了税费催缴通知,老板也不吭声,那这个月还需要报税吗?
工地食堂收到供货商开的副食品和农副食品的发票能用吗?
可以直接做营业外收入吗?
可以的,可以这么做的。
已经申报了的印花税从哪里进去看呢?
电子税务局,我要查询税费申报及缴纳,里面有财产和行为综合申报。
我就是在这里面找了的,没有呢
你当时是按什么来申报?按季度还是按次申报的?所属期选择的不对吧?
按次申报,填表式申报,已经缴费扣款了的
次申报你知道哪天申报的吗?按次申报,所属期是选择当天。
就是今天申报的
那你选择今天所属期。