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老师,因为税率原因,2024.12月多计提了印花税,现在该如何处理呢?

2025-02-05 13:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-05 13:32

现在红冲 借应交税费印花税 贷利润分配,未分配利润 汇算清缴,纳税调增。

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快账用户7069 追问 2025-02-05 13:34

可以直接做营业外收入吗?

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齐红老师 解答 2025-02-05 13:34

可以的,可以这么做的。

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快账用户7069 追问 2025-02-05 13:37

已经申报了的印花税从哪里进去看呢?

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齐红老师 解答 2025-02-05 13:40

电子税务局,我要查询税费申报及缴纳,里面有财产和行为综合申报。

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快账用户7069 追问 2025-02-05 13:45

我就是在这里面找了的,没有呢

我就是在这里面找了的,没有呢
我就是在这里面找了的,没有呢
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齐红老师 解答 2025-02-05 13:47

你当时是按什么来申报?按季度还是按次申报的?所属期选择的不对吧?

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快账用户7069 追问 2025-02-05 13:48

按次申报,填表式申报,已经缴费扣款了的

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齐红老师 解答 2025-02-05 13:50

次申报你知道哪天申报的吗?按次申报,所属期是选择当天。

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快账用户7069 追问 2025-02-05 13:50

就是今天申报的

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齐红老师 解答 2025-02-05 13:51

那你选择今天所属期。

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