是的,就是那样处理的
老师您好!公司申报个人所得税时申报错误,造成多交个人所得税59元。个人所得税有单位承担。当时缴纳时计入营业外支出。现在更正申报后,退税59元到账。我应该直接借:银行存款59,贷:营业外支出59。就可以。对吗?
老师好!请问公司租个人房子办公,代开发票产生的税费由公司承担,这个税费公司如何入账呢?是记入房租费,还是记入营业外支出
老师,申报个税,个税公司承担,公司是做建筑施工的,给工人谈工资的时候没有给工人讲清楚,自己要承担,公司只能自己承担这次费用,我做账务处理,借:应交税费—应交个人所得税 23458 贷:银行存款 23458,等到年末我在把全年承担的个税,借:营业外支出 贷:应交税费—应交个人所得税,把应交税费冲平,年报的时候这边营业外支出我调增,不税前扣除,你看这么做可以不?还是有其他方法?
老师你好,请问如果公司承担个人的社保和个税,计入到福利费还是营业外支出合适些
请问老师:7月注销公司(一般纳税人)的话,7月我报季度税之前是不是要做凭证把报表上的应收应收调整到营业外收入和营业外支出里,然后再报税?
公司劳务派遣员工的培训费是否需要计入职工教育经费?
老师我是小规模纳税人,就是我做8月份的账我需要计提附加税吗?
老师好,我们给个人赔款5000,收到保险公司的4800,这个该怎么做账呢
老师请教一下社保招工,合同期限,有固定,无固定。这两个选那个哈,
老师您好,公司领导的朋友有个实用新型专利,想通过公司给他过一下账,如果只是对公过账,那边开发票,然后又对私把钱转回,这个专利不过户,对公司这边有什么影响吗?
老师您好,麻烦问一下,21年开出的增值税专用发票,因开票错误对方一直没有认证,现在我们能开红字发票吗?
老师我是小规模纳税人,,现在需要调整24年12月收入,我需要更改24年增值税申报表,我的凭证是做到当期,通过以前年度调整科目做的凭证,我24年的财务报表需要更改吗,都需要改哪些
餐厅的量本利平衡点怎么算[抱拳R][抱拳R]只有内向报表,内帐利润表上有营业收入,食材和酒水合计数,费用合计,这利润表的净利润算法是营收-食材和酒水合计-费用合计净利润。按照这个报表数据,怎么算量本利平衡点?
老师在3月份做销售收入账时把应交税费—销项税额,和主营业务收入金额同时记一样的数字了,导致应交税费销项税额多了出现余额了,在9月份做账发现了这个问题可以直接冲减调整过来吗?
请问做旅游用品的制造业,进来的纸箱包装用的,入什么科目?还有缝纫机线入什么会计科目?