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老师好!我企业有进项税有留抵税20多万 ,目前需要转出一笔进项税1万元,分录这样做对吗:借:原材料-1万 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)1万

2025-02-07 14:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-07 14:51

你好,是的,可以的了。

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你好,是的,可以的了。
2025-02-07
你好,你收到钱的话肯定借方是银行存款才对
2025-03-17
你好 留底在那个科目的
2022-09-04
结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 13 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 13 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 10 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 10 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;
2020-08-27
留底咋没有抵扣 1-0.3-0.4 是你需要缴纳的
2022-09-04
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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