你好去大厅申报的 系统设置的自己都申报不了

现在税率6%,红冲了一张之前1%税率的票,当月没开别的票,导致收入为负数,申报增值税的时候要怎么申报?
本月冲红上月发票的金额大于本月销售收入,导致本月销售收入为负数,如冲红的金额为100万,冲红的增值税和附加税已交,这种情况报税是要到税务大厅里去报,1、增值税留抵,那附加税呢,怎么操作? 2、账务处理上,增值税可以冲红,是转到“转出多交增值税”科目还是“未交增值税”科目借方? 3、账务处理上,附加税怎么操作呢,是直接记税金及附加科目负数吗?
老师,请问公司把以前差额征收发票开具红字发票,导致本月出现负数税额和抵扣额大于销售金额的情况,申报增值税的时候提醒抵扣额不能大于销售额这个要怎么处理
你好老师,请问我之前入账把应付账款入到主营业务成本里面了,以后可能都不会开票,一是导致成本大于收入,二是如果红冲的话,没有开票,我们的成本会是负数,请问这个要怎么操作呢?
因为业务终止,之前开的发票需要红冲,导致本月收入为负数,申报增值税不能出现负数,请问怎么操作啊
公司帮员工购买意外险, 有个同事的亲戚 要一起买,这样有优惠,这个人的费用 ,公司代付,再从同事的工资扣, 发票需要保险公司开给公司吗
个人所得税专项附加扣除
老师,公司户转给个人转出的钱借方只能记其他应收款吗
老师 ,给客户代买机票计入招待费还是差旅费
小规模,30万免税的,普票开一个点的条文文件发一下!
平台推送税务局的数据包括美团,饿了吗?京东,小程序吗?
老师好,从净利润调整成经营活动现金流量静额,为什么财务费用要加,利息收益要减
乙方独立核算,自负盈亏,每个年度乙方向甲方支付净利润 的20%作为甲方收益,乙方每年上缴甲方收益最低100 万元(大写:人 ⺠币壹佰万元整) 。其他利润用于乙方团队和公司发展。 甲方是乙方的大股东,乙方没有收入的情况下,甲方需要开具发票给乙方吗?
公司出售一辆之前直接入账管理费用的车辆给自然人,会计分录怎么做
老师,桌面上的文件,放哪个盘吗?还是咋样好?
之前交的税怎么办
一般纳税人的一般留着以后抵扣 到时候你看申报表吧
去大厅,人家说数据得自己填
是 带着纸质的申报表公章
我不会填数据
最后的税额自己出来的 应补税款负数就是申请退税
不是税款是负数,我说的是收入是负数,但专管说不能出现负数,我怎么填申报表
你开的负数税率多少 13%的货物还是啥
我开的是服务
业务部门开的
之前的业务不做了,但是业务员忘了
现在我不知道怎么处理,业务部门把红冲开的大于本月销售额了,但是税务部门不允许销售额出现负数
什么服务6%还是9%我给你填写申报表,你说具体的
我去大厅申报,不是还得我填申报表么,我不知道各项数据怎么填
红冲的是 6% 宣传费
应税服务
比如申报表销售额带出来的数是-300000
税务部门不允许销售额为负数
我给你写不是吗 只要你说清楚了就可以 表一 第五5行 填写负数不含税销售额 附表三 第3行第一列负数销售额价税合计 主表 第一行负数不含税销售额 第11行,负数不含税销售额*6% 退税的话 23行34行,负数税额 不退的话 20行,负数税额
销售额填的还是负数啊
文化事业建设费怎么办?
文化事业建设填都不能填负数,必须大于零
是负数销售额 之前交过的吗 应税销售额负数
也一块大厅去申报
老师,我知道去大厅申报,或者征纳互动申报,我是不知道申报表怎么填
我把情况再说一遍吧:我们财务对账应收账款发现存在 70w 的挂账,经核查是业务员之前开的票,之后疫情了就谁也不管了,业务也终止了,这种情况汇报领导,决定红冲处理,但是业务部门开票不懂,都给红冲了,导致当月销售额为负数了,但是我咨询税务专管得知,销售额不能为负数
现在按照实际情况填写(就是您刚才说的那么填,我之前也是这样填的)增值税可以申报,但专管说后面会出风险
第一行负数销售额 第8行负数销售额 第9列3% 第10列,第16列负数销售额*3% 第18行,负数销售额*3%/2
还有一个问题就是,我们有文化事业建设费,文化事业建设的申报就不允许填负数
去税务局也不允许的吗