你好去大厅申报的 系统设置的自己都申报不了
老师好,请问,公司小规模季报,某一季度增值税为负数,因为开了红冲发票,正数税额<负数税额,该季度只开了普票,就算没有开负红冲发票,该季度正数金额是小于30万的,免征增值税。那么请问这个情况下,还需要将该季度的 负数增值税额 转入营业外收入吗,如果需要,请问分录是什么呢
老师 第二季度开出的发票 已经纳税申报了 7月份因为信息不正确又红票冲回 一直没在往出开 导致第三季度申报时申报表本年累计数据还是没红冲之前的 企业所得税因为会计红冲的处理数额跟财务报表的数据是一样的 老师这样的申报 异常么?如果异常应该怎么处理
现在税率6%,红冲了一张之前1%税率的票,当月没开别的票,导致收入为负数,申报增值税的时候要怎么申报?
本月冲红上月发票的金额大于本月销售收入,导致本月销售收入为负数,如冲红的金额为100万,冲红的增值税和附加税已交,这种情况报税是要到税务大厅里去报,1、增值税留抵,那附加税呢,怎么操作? 2、账务处理上,增值税可以冲红,是转到“转出多交增值税”科目还是“未交增值税”科目借方? 3、账务处理上,附加税怎么操作呢,是直接记税金及附加科目负数吗?
老师,请问公司把以前差额征收发票开具红字发票,导致本月出现负数税额和抵扣额大于销售金额的情况,申报增值税的时候提醒抵扣额不能大于销售额这个要怎么处理
老师,公司的电子营业执照在哪里可以下载?
房屋如何合理解释提前折旧完
你好 我们是装修公司 按照项目核算利润的话没有建立账套 可不可以把一个项目所有的收支放一个电子表格 收减去支出就是毛利?
公司卖了二手车,要不要交税啊,税务局
我公司应收A公司的款100万手不回来,我公司还欠应付B公司50万的款,我公司A公司B公司三者可以签协议吗?来把我公司的应收和应付抵消吗?
对方扫了公司的二维码,进了公户,然后公户又转入个人户,会计分录,求解,类似于套现,
组织机构代码证发放后不管有没有生意都要申报个人所得税个企业所得税 还是没有资产的情况下无需申报?
老师 汇算清缴退的款 怎么做分录
老师,公司想做股权变更,现在公司账面未分配利润30万,转股权那个股权未实缴过注销资金,现在应该怎么处理
我公司是一般纳税人,给客户购买了一套设备,然后需要安装,请问安装费开多少税率?
之前交的税怎么办
一般纳税人的一般留着以后抵扣 到时候你看申报表吧
去大厅,人家说数据得自己填
是 带着纸质的申报表公章
我不会填数据
最后的税额自己出来的 应补税款负数就是申请退税
不是税款是负数,我说的是收入是负数,但专管说不能出现负数,我怎么填申报表
你开的负数税率多少 13%的货物还是啥
我开的是服务
业务部门开的
之前的业务不做了,但是业务员忘了
现在我不知道怎么处理,业务部门把红冲开的大于本月销售额了,但是税务部门不允许销售额出现负数
什么服务6%还是9%我给你填写申报表,你说具体的
我去大厅申报,不是还得我填申报表么,我不知道各项数据怎么填
红冲的是 6% 宣传费
应税服务
比如申报表销售额带出来的数是-300000
税务部门不允许销售额为负数
我给你写不是吗 只要你说清楚了就可以 表一 第五5行 填写负数不含税销售额 附表三 第3行第一列负数销售额价税合计 主表 第一行负数不含税销售额 第11行,负数不含税销售额*6% 退税的话 23行34行,负数税额 不退的话 20行,负数税额
销售额填的还是负数啊
文化事业建设费怎么办?
文化事业建设填都不能填负数,必须大于零
是负数销售额 之前交过的吗 应税销售额负数
也一块大厅去申报
老师,我知道去大厅申报,或者征纳互动申报,我是不知道申报表怎么填
我把情况再说一遍吧:我们财务对账应收账款发现存在 70w 的挂账,经核查是业务员之前开的票,之后疫情了就谁也不管了,业务也终止了,这种情况汇报领导,决定红冲处理,但是业务部门开票不懂,都给红冲了,导致当月销售额为负数了,但是我咨询税务专管得知,销售额不能为负数
现在按照实际情况填写(就是您刚才说的那么填,我之前也是这样填的)增值税可以申报,但专管说后面会出风险
第一行负数销售额 第8行负数销售额 第9列3% 第10列,第16列负数销售额*3% 第18行,负数销售额*3%/2
还有一个问题就是,我们有文化事业建设费,文化事业建设的申报就不允许填负数
去税务局也不允许的吗