你好去大厅申报的 系统设置的自己都申报不了

现在税率6%,红冲了一张之前1%税率的票,当月没开别的票,导致收入为负数,申报增值税的时候要怎么申报?
本月冲红上月发票的金额大于本月销售收入,导致本月销售收入为负数,如冲红的金额为100万,冲红的增值税和附加税已交,这种情况报税是要到税务大厅里去报,1、增值税留抵,那附加税呢,怎么操作? 2、账务处理上,增值税可以冲红,是转到“转出多交增值税”科目还是“未交增值税”科目借方? 3、账务处理上,附加税怎么操作呢,是直接记税金及附加科目负数吗?
老师,请问公司把以前差额征收发票开具红字发票,导致本月出现负数税额和抵扣额大于销售金额的情况,申报增值税的时候提醒抵扣额不能大于销售额这个要怎么处理
你好老师,请问我之前入账把应付账款入到主营业务成本里面了,以后可能都不会开票,一是导致成本大于收入,二是如果红冲的话,没有开票,我们的成本会是负数,请问这个要怎么操作呢?
因为业务终止,之前开的发票需要红冲,导致本月收入为负数,申报增值税不能出现负数,请问怎么操作啊
我们公司在闲鱼上买了一些色卡(色彩校准的东西)对方是一个个人开具的照相器材*色卡的发票,金额有2000多,需要给他代扣代缴个税么?
研发费用里面的招待费能否使加计扣除 是否能突破所得税税前扣除?
老师,请问一下跨区域申报个税这个,我们是广西钦州市的公司,有广西南宁的项目,同个省份的跨区域,需要申报异地个税的嘛
买了一辆二手车,车况比较老旧了,入固定资产好还是入长摊好,我的上级主管建议“没有非要进固定资产的必要,结合项目具体情况可以考虑入长摊”
老师,这个我要办税→综合信息报告→身份信息报告→新办纳税人开业,这个税务登记现在是不是自动开通了,
老师,我申请数电认定,但是我在电子税务局上面不会操作,总是提示级别不够,还有就是没有核定票种,这个怎么弄
老师,怎么在网上查询会计事务所是不是真实存在的,在哪个网站查会计事务所公司
一次性收了三年的租金,增值税和所得税应该怎么缴纳啊,
公司改名了,重刻章必须拿旧的才能刻新的吗?若不需要是不是得登报之类的。
你好!老师,我进到电子税务系统里,查到取得的发票里,有些费用发票无人来报销,也查不到经办人,要怎么处理呢
之前交的税怎么办
一般纳税人的一般留着以后抵扣 到时候你看申报表吧
去大厅,人家说数据得自己填
是 带着纸质的申报表公章
我不会填数据
最后的税额自己出来的 应补税款负数就是申请退税
不是税款是负数,我说的是收入是负数,但专管说不能出现负数,我怎么填申报表
你开的负数税率多少 13%的货物还是啥
我开的是服务
业务部门开的
之前的业务不做了,但是业务员忘了
现在我不知道怎么处理,业务部门把红冲开的大于本月销售额了,但是税务部门不允许销售额出现负数
什么服务6%还是9%我给你填写申报表,你说具体的
我去大厅申报,不是还得我填申报表么,我不知道各项数据怎么填
红冲的是 6% 宣传费
应税服务
比如申报表销售额带出来的数是-300000
税务部门不允许销售额为负数
我给你写不是吗 只要你说清楚了就可以 表一 第五5行 填写负数不含税销售额 附表三 第3行第一列负数销售额价税合计 主表 第一行负数不含税销售额 第11行,负数不含税销售额*6% 退税的话 23行34行,负数税额 不退的话 20行,负数税额
销售额填的还是负数啊
文化事业建设费怎么办?
文化事业建设填都不能填负数,必须大于零
是负数销售额 之前交过的吗 应税销售额负数
也一块大厅去申报
老师,我知道去大厅申报,或者征纳互动申报,我是不知道申报表怎么填
我把情况再说一遍吧:我们财务对账应收账款发现存在 70w 的挂账,经核查是业务员之前开的票,之后疫情了就谁也不管了,业务也终止了,这种情况汇报领导,决定红冲处理,但是业务部门开票不懂,都给红冲了,导致当月销售额为负数了,但是我咨询税务专管得知,销售额不能为负数
现在按照实际情况填写(就是您刚才说的那么填,我之前也是这样填的)增值税可以申报,但专管说后面会出风险
第一行负数销售额 第8行负数销售额 第9列3% 第10列,第16列负数销售额*3% 第18行,负数销售额*3%/2
还有一个问题就是,我们有文化事业建设费,文化事业建设的申报就不允许填负数
去税务局也不允许的吗