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现在税率6%,红冲了一张之前1%税率的票,当月没开别的票,导致收入为负数,申报增值税的时候要怎么申报?

2022-06-02 12:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-02 12:27

你好,就把负数填写在销售额那里

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快账用户2297 追问 2022-06-02 12:29

会系统预警吗?可以无票收入冲平吗?

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齐红老师 解答 2022-06-02 12:54

你好,这个有可能申报比对不通过的呢。你可以用无票收入冲平

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快账用户2297 追问 2022-06-02 13:01

无票收入下月开票后,可以无票负数申报吗?

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齐红老师 解答 2022-06-02 13:04

可以的呢,不过你下个月销售额没其他数据的话,一样需要去税务大厅处理申报

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快账用户2297 追问 2022-06-02 13:08

销售额有数据的话,就不需要去大厅申报吧,

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齐红老师 解答 2022-06-02 13:09

是的呢,有些地方可以在电子税务局做比对原因说明就可以

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相关问题讨论
你好,就把负数填写在销售额那里
2022-06-02
你好你这个是不是小规模,之前是不是没有交过增值税?这个直接0申报就可以,你可以问下你税局口径,之前学员反馈问税局,税局要求0申报
2021-07-05
那你这个冲红的这一张,你在12月份一般纳税人的那个表格里面,你就没办法填写这种,你就只能去那个大厅申报,你系统里面申报这个数据他会就是配比不了。
2021-12-31
你好 问下你们当地税务局 负数是否需要当地税务现场申报才行 。 我们这边负数了的话是系统申报不了 要去大厅报才行的
2020-08-17
同学,你好 嗯嗯,是的
2024-04-07
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