公司可以收国内A公司咨询收入,也可向国外B公司支付咨询费做成本,但要注意以下要点: 政策依据 增值税方面:若国外B公司提供的咨询服务完全在境外发生,不需要代扣代缴增值税;若服务不完全在境外发生,公司作为支付方需代扣代缴增值税。 企业所得税方面:非居民企业在中国境内未设机构场所,或虽设但所得与其无实际联系,且所得来源于中国境内的,需代扣代缴企业所得税。 开票项目名称 A公司给贵公司开票:一般开“咨询服务费”。 贵公司给B公司开票:可开“咨询服务代理费”“咨询服务中介服务费”等。 只要业务真实、资料齐全,与税务局沟通解释通常是可行的。

老师您好,我公司代理A客户的产品推广,宣传服务,以及活动策划,组织,举办等,活动实际执行会找传媒策划B公司代理,我们就相当于中间商,从实际支出费用增加15个点的费用再和A客户结算,请问这些业务这些我应该给A客户开具什么发票呢?收到B公司的会议发票我需要找他们拿会议记录和签到表吗?
我们是一家拍卖公司,唯一的成本是给A平台的,之前一直直接将钱打给A公司,A公司给我们开票,开:信息咨询费。 现在我们跟A不直接合作了,但是因为业务需要,所以要通过第三方B公司,B与A是合作关系; 我们将钱打给B公司,B再打给A公司,B给我们开:代理服务费。 请问,假设我们打款2.3万给B,B再打款2万给A,0.3万是B收A的服务费,请问会计分录怎么做?可以将2.3万全部记入管理费用-办公费吗?有其他做法吗?
老师,您好,请问我们A公司去B公司拿活猪,然后A给屠宰场。我们收一条猪40元这样的提成,这个提成我们是开票是用什么项目比较合理?A公司的经验范围是(食用农产品批发;食用农产品零售;鲜肉批发;鲜肉零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国内贸易代理;集贸市场管理服务;信息技术咨询服务;销售代理。)
公司可以从国内A公司收100万的咨询收入,在给国外B公司90万咨询费做成本吗?公司只是做一个咨询代理,如若不行是根据哪些政策呢
公司可以从国内A公司收100万的咨询收入,在给国外B公司90万咨询费做成本吗?公司只是做一个咨询代理,如若不行是根据哪些政策呢 我们公司就是可以充当一个给国外介绍咨询服务的代理的话,那A公司给我们,及我们给B公司开票的项目名称开什么呢?这个是可以和税务局解释的清楚的吧?
零售企业,销售电池只有增值税吧,不牵扯消费税吧
老师吨煤成本如何计算
公司借的员工的钱还有别的公司的钱 借款利息可以全额抵扣企业所得税吗
老师好,新增值税法下假设2026年3月销售额达到一般纳税人标准,那么3月生效还是4月?
每月报销的管理费用和销售费用有限额吗
公司是20年注册的,按照公司法规定,25年注册资本必须实缴完成吗?
朴老师,只更正25年第一季度、第二季度、第三季度的增值税申报表,不更正25年第一季度、第二季度、第三季度的企业所得税申报表,也不改账,在申报25年第四季度企业所得税时按照账面(没更正增值税申报表之前的数据)数据来申报会导致数据对不上吗?因为已经更正了前三个季度的增值税。
你好,我们是小规模公司,电商无票收入是380000元。 做账的时候, 1.不含税价380000/1.01=376237.6237624,税额:380000/1.01*0.01=3762.3762376这样对吗 2.申报增值税的时候,输入不含税价格的时候, 是按照380000/1.01=376237.6237624 还是按照380000/1.03=368932.038835 我没有明白,不含税价格是按照哪个数录入
你好,我们是小规模公司,电商无票收入是380000元。 做账的时候, 1.不含税价380000/1.01=376237.6237624,税额:380000/1.01*0.01=3762.3762376这样对吗 2.申报增值税的时候,输入不含税价格的时候, 是按照380000/1.01=376237.6237624 还是按照380000/1.03=368932.038835 我没有明白,不含税价格是按照哪个数录入
老师,现在还可以更正25年第一季度、第二季度、第三季度的增值税申报表吗?