你好,你实际上有上有这个材料吗?

老师,我想问一下我们单位之前买的原材料供应商没开发票,原材料已经领用出库了,供应商也不开发票了,要怎么入账啊这种,我们原先做了暂估的
老师,我想问一下,供应商把原材料价格多算了10000元,双方已下账,现在已现金的方式收回了这笔钱,请问,怎么进行账务处理,冲减应付账款和原材料,收到的现金怎么做账
老师,我想问一下,供应商把原材料价格多算了10000元,双方已下账,现在已现金的方式收回了这笔钱,请问,怎么进行账务处理,冲减应付账款和原材料,收到的现金怎么做账
老师您好,公司19年,采购配件一批暂估入库,到现在也没有收到发票和一支付供应商货款,请问您一下现在该怎么处理合适呢
老师您好!我想问一下,我公司从供应商买入货物,我公司提供了一些辅料给供应商,然后供应商开票过来,发票金额直接将辅料的费用扣除了,这个到票怎么做会计分录?之前材料采购入库时,我做了暂估:借:原材料 贷:应付账款-暂估款(没有扣除辅料费用)
有这个材料
而且这个材料已经耗用了
你好,你如果有这个材料的话,你只需要正常入账,然后汇算清缴的时候调整利润。
还有一个问题就是应付账款我现在想把他清零了,是借应付账款-✕✕供应商,贷:营业外收入?
你好,是的。就是这样子做。
好的,谢谢
你好,不用客气的了。