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老师跟您请教一下 年底我们有很多安装费和材料 比如砂石 都是个体或者个人对账有出入 实际入库时间在12月份之前 我现在怎么调整呢?是放在12月份一把调整暂估 还是返回原来月份账套暂估呢? 有的1月份拿票来对账付款了 老师 我现在怎么处理比较适合更省事一点?

2025-02-10 11:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-10 11:49

同学,你好 一起放在12月份省事

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快账用户5833 追问 2025-02-10 14:22

老师,这样可会有什么不好的影响?

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齐红老师 解答 2025-02-10 14:25

同学,你好 没关系的

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同学,你好 一起放在12月份省事
2025-02-10
1. 先冲掉 2 月暂估 借:生产成本 — 暂估(红字) 贷:应付账款 — 暂估(红字) 2. 按 3 月实际发票入账 借:生产成本 — 原材料 借:生产成本 — 电费 借:制造费用 — 维修配件 借:生产成本 — 工资 贷:其他应付款 — 员工(或银行存款) 3. 把这部分成本结转到库存商品 借:库存商品 贷:生产成本 制造费用 4. 已经销售就再转主营业务成本 借:主营业务成本 贷:库存商品
2026-04-13
同学你好 借:应付账款(或相关暂估应付款科目) 600,000 贷:财务费用 600,000 借:递延所得税资产 300,000 贷:应交税金-应交所得税 300,000
2024-04-12
你好,什么时间发放的?是发放的次月申报个税。
2025-03-19
同学你是劳务还是工资呢
2023-04-06
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