您好,“应交税费-应交增值税(转出未交增值税)”科目年末通常无余额

年末增值税明细科目有余额都要转到应交税费—应交增值税—转出未交增值税科目吗
这个科目余额表没有应交税费—应交增值税—转出未交增值税
老师好,应交税费 应交增值税 转出未交增值税这个科目有贷方余额,正常吗
老师您好,请问应交税费-应交增值税(转出未交增值税)科目是借方余额,年底还需要结转到应交税费-未交增值税吗
年终,应交税费-转出未交增值税 /应交税费-转出多交增值税这两个科目还有余额,然后还要结转到什么科目吗?
老师,工程都是代发工资,不给工程款,那付给材料代发,个税怎么申报呢
本季所得税弥补以前年度亏损会计分录
老师,年终利是以及开工利是怎么写分录?
老师,我们企业挂了两个人,其中一个公司交社保但是不发工资社保也不扣他的,这个三月份会计分录怎么做?社保都当月扣款也要计提吗?
老师,我们是建筑安装公司,对外开发票税率是有13%和3%的,现在已一家劳务公司给开进来9%的专票,我们可以抵扣吗?
报关单上的运费要不要做其他应付款,如果做,收到运费发票,又做一次刷,应付款不是重复了吗
老师您好,请问本月利润表净利润,是等于负债表未分配起初数减去期末数据吗?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问研发费用要求研发人员占比是怎么样的?
老师您好,新公司新建账套,没有期初余额这些东西,就是老板转进去几千块钱说是算投资款,直接开始做凭证吗没有期初呀
老师请问,员工报销支付的年会及开工红包,没有发票,怎么入账在分录
那有余额怎么处理
我未交增值税的余额是对的,就是我12月应该交的增值税
我想要把这个转出未交增值税的余额处理掉,该怎么做啊
这个科目转到未交增值税了
因为这单位以前年末应该都没有做过结转,我现在想结转掉,结果发现这个明细有2000多的借方余额
这个是不是前面多结转了呀
12月我们财务报表上的应交税费金额是不是应该是这些的总计数:未交增值税,印花税,城,教,地教,个税,所得税
我们其它税种没有的
是的,就是这些,就是你前面计提的