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老师你好,年末应交税费-应交增值税(转出未交增值税)这个科目有余额吗

2025-02-10 14:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-10 14:17

您好,“应交税费-应交增值税(转出未交增值税)”科目年末通常无余额

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快账用户6217 追问 2025-02-10 14:18

那有余额怎么处理

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快账用户6217 追问 2025-02-10 14:19

我未交增值税的余额是对的,就是我12月应该交的增值税

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快账用户6217 追问 2025-02-10 14:20

我想要把这个转出未交增值税的余额处理掉,该怎么做啊

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齐红老师 解答 2025-02-10 14:20

这个科目转到未交增值税了

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快账用户6217 追问 2025-02-10 14:22

因为这单位以前年末应该都没有做过结转,我现在想结转掉,结果发现这个明细有2000多的借方余额

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齐红老师 解答 2025-02-10 14:25

这个是不是前面多结转了呀

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快账用户6217 追问 2025-02-10 14:29

12月我们财务报表上的应交税费金额是不是应该是这些的总计数:未交增值税,印花税,城,教,地教,个税,所得税

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快账用户6217 追问 2025-02-10 14:30

我们其它税种没有的

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齐红老师 解答 2025-02-10 14:31

是的,就是这些,就是你前面计提的

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您好,“应交税费-应交增值税(转出未交增值税)”科目年末通常无余额
2025-02-10
同学你好 年末增值税明细科目有余额都要转到应交税费—应交增值税—转出未交增值税科目吗——是的,三级科目是需要清零的;
2022-01-12
所有3级科目都不需要结转平的,正确申报增值税就是了
2024-01-10
你好,这个科目有余额也是正常的。
2022-09-29
您的问题是什么?可以具体补充一下吗?
2022-08-11
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