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老师您好,请问应交税费-应交增值税(转出未交增值税)科目是借方余额,年底还需要结转到应交税费-未交增值税吗

2023-01-10 10:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-10 10:22

你好,你看一下你有留底吗?有留底的不需要。

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快账用户6687 追问 2023-01-10 10:26

有留抵,进项比销项多,那就一直余额放在应交税费-应交增值税(转出未交增值税)这个科目上不用做处理了吗

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齐红老师 解答 2023-01-10 10:26

是的,是这么做的,可以的。

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快账用户6687 追问 2023-01-10 10:27

好的谢谢

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齐红老师 解答 2023-01-10 10:29

不用客气,工作愉快。

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你好,你看一下你有留底吗?有留底的不需要。
2023-01-10
您好,继续结转到应交税费-未交增值税,
2022-01-06
你好,你是小规模纳税人的吗?
2021-11-08
不需要 小规模没这么麻烦
2023-04-14
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2023-09-07
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