您的问题是什么?可以具体补充一下吗?

年末增值税明细科目有余额都要转到应交税费—应交增值税—转出未交增值税科目吗
月底要不要把科目“应交税费-应交增值税-销项税额”的贷方余额,转到科目“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”的贷方?(第一步) 再把科目“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”的贷方 转到科目“应交税费-未交增值税”的贷方?(第二步)
这个科目余额表没有应交税费—应交增值税—转出未交增值税
老师,增值税结转 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 这样做错了嘛? 为什么转出未交增值税科目会有余额?怎么平?
老师 月底应交税费-应交增值税(进项税额转出)科目有余额,需要将这个科目的余额转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税科目吗?
老师好,收到2024年困难企业房产税减免怎么做分录
企业所得税汇算清缴23年申报更正,更正完以后,现在提示利润和财务报表不符这个怎么纠正呢
你好,老师,其他应付款没钱转回来怎么办?
公司需要几个残疾人就不用交残保金了,怎么计算
本月支付服务费,明年才能开出发票,怎么做账
老师好.请问免费送的会计软件在哪里领取?
老师,小规模第四季度收入709520.79元,这个怎么交增值税?
老师我家是太阳能发电,客户有好几个厂区签合同电价不一致,可以直接开一张发票开两行吗
我们是做电商的,部分收入会从天猫的店铺支付宝里面提现到对公户。现在有一笔收入是另外一公司挂靠店铺额网商银行转入我们天猫的店铺支付宝,店铺支付宝又提现到对公账户,可是这个钱不能用作的我们收入,对公户反映的也是提现。如何处理这笔收入合适
老师增值税和附加税需要计提吗,如果第三个季度做账没有计提,可以10月做账的时候计提吗,还有第三季度的附加税没有减半交,11月退回了7.18元应该怎么做账
月末结转增值税,这个科目余额表没有应交税费—应交增值税—转出未交增值税
没有代表着没有发生啊,没有发生就不用管啦。
实际上有啊
那您看下您的记账操作,有没有记账,有没有审核。