未开具发票里填写销售额和税额了1月属期填负数就行
请问老师,我在12月份开具的发票其中有一张重复开具未作废,现在1月份发现了这个问题,怎么申报呢?
老师您好,我们是一般纳税人公司,7月份我做了未开具发票收入60000,8月份开具发票以后,我填写了未开票收入-40000元,现在9月份申报,我未开票收入填写了-20000,这个没有问题对吧
增值税申报,12月有报未开票收入1W,5月份开了票,5月份再申报时,未开票1W直接从开具销售额里减除,还是还是在未开具发票里输入负数
老师,发票12月份没有开具,但是我在12月份纳税申报时未开具发票里填写销售额和税额了,我在一月份开具发票了,需要怎么操作?
老师,我报1月份增值税时在未开具发票栏填了正数1月的数据,2月份才开1月份的发票,现在报2月份的收入在未开具发票填填1月份的负数,然后还要填2月份的未开具发票的数据,那未开具发票的数据为0了,这样对吗?
@董老师,你好,继续提问的,谢谢~
计提个税分录:借:应付职工薪酬——个税 贷:应交税费——应交个人所得税,支付个税分录:借:应交税费——应交个人所得税,贷:银行存款,老师,这是计提和支付个税的分录,但是我有一个问题,因为应交税费——应交个人所得税的这个科目可以平掉,那应付职工薪酬——个税,这个科目怎么在账目中平掉呢?
老师,公司申报工资个税人数超过30人,需要交残保金,我们公司申报了一百五六十个人,面临交残保金的问题。这个怎么合理规避,麻烦老师给提供个方案,具体怎么能操作落地?
如果说.增长率5% 市场份额第二位到底 算是现金牛还是 痩狗业务呢
老师,有一家个体工商户,每月销售额5万,后期每月销售额会增长到60万,请问是不是全额交增值税60万*1%,解析下
老师,有一家个体工商户,每月销售额5万,后期每月销售额会增长到60万,请问是不是全额交增值税60万*1%
给员工支出去的备用金隔几个月才下账没事吧 用开的发票
老师,其他应收款和其他应付款这个科目可以对调,调成我框起来的分录吗?
老师您好,感觉老板脾气大,还看不起财务,是不是老板都是这样的
老师好,建筑公司存货科目积压太多怎么处理
老师那本月开具增值税专用发票就不用动了是么
是的,不影响本月其他正常的销售
谢谢老师
不客气,祝你工作顺利。如果感觉还不错的话,麻烦给个5星好评哦。