你好,这个你可以计入管理费用-服务费
老师好!甲公司(国企)以协议方式花400万元购买了一个体液化气站,执照只作了一个法人的变更(未交任何税费),后来工商局要求注销此户(原因是此站从一个自然人变成另一个自然人是属于国有资产的流失)必须重新以有限公司名义注册成立新公司,后来这个液化气站被动迁,补偿费给了1200万,甲公司收回来了400万的投入,把余下的800万缴给了当的财政。请问:现在注销液化气站甲公司缴了15万的税,液化气站缴了110万左右的税费,(增值税,土地使用税,契税,印花税,交易税等)请问老师这个税费应该怎么做账务处理呢?(这个100多万的税款是甲公司借款给液化气站交的税)谢谢老师!
老师您好,我公司A集团旗下的一个小规模纳税人物业公司,老板说要将集团公司旗下其他公司负责承建的一个劳务建筑产业园里面 修建水井的费用让我们物业公司来承担, 但是由于水井是基础建设里面的费用,物业公司承担的话从税务角度来说不合理, 所以施工方跟我们签订了一个消防系统维护保养的合同(合同金额6.4万元)。 开票内容是:建筑服务*施工费 6.4万元,开票备注栏是 消防系统维护费, 因为这个费用对于物业公司来说是大额费用(钱在收到发票的时候就给对方付了,(感觉记入长期待摊费用不合适)那我做账务处理的时候应该把它记入什么科目呢?会计分录怎么写?
老师,老板我们公司还在筹建期,老板通过微信转了一笔钱给总经理(老板的弟),总经理拿这笔钱买了很多筹建期用的东西。 就拿了收据回来给我,比如说买了一把装修用的手电钻280元,这个改怎么做账呢? 借:其它应付款—覃XX (这个要写总经理还是老板的名字) 280元 贷:管理费用—开办费 280元。 摘要:购买手电钻 。 我是不是还要帮总经理写一个费用报销单,付在280元的后面? 然后最上面是凭证,最下面是凭证粘贴单,这笔凭证就完整了?
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
老师,公司给A客户开票113万(含税价),属走账款;公司付给供应商87.2万(含税价),供应商按正常开票。供应商收款后扣除6%税点回款819680给出纳,出纳收款后还给A客户私账。这个是没有真实业务,走票的,销项开的是土石方工程,进项是运输费,老板要求这一块单独核算,能看出利润,我不知道怎么做账,想了一下,做出来的分录好像都不对,左边这个,按平时的记账都做进去了,其他应收评不了。后边这个没有办法把税票录进去。麻烦老师指点一下,谢谢。 你好稍等我写好发给你 谢谢亲爱的老师~~ 老师,写好了吗? 不好意思,今天有事耽搁,我晚上写好发给你 你好,你在做付供应商把那个6%做费用处理 在收回来的时候做成本处理了,52350是扣的税点 标黄色的这一笔平不了账
哦,老师交社保开完税证明做账,我做一月份账应该看税款所属时期几月呢
你好,,社保是当月交当月的