您好,要结转:借应交税费-应交增值税(进项税额转出)贷应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷应交税费-未交增值税
老师,月末结转成本,做成本表的时候,当月没有发生额的项目不用做进来吧?
当月产生的进项税额转出要结转到别的科目吗
老师:进项税额月末要转出吗,没有销项税额,如何结转分录怎么做
老师,我每个月月底进项销项余额都为零,结转入转出未交增值税,这个月有红冲发票(我们是采购方),那红冲的时候进项税额转出是有余额的,那月底结转进项销项怎么做分录呢,是进项转出科目余额也转入转出未交增值税吗
老师 月末当进项>销项时,需要做结转分录吗?那那个留抵税额怎么反应做分录?
公司给员工买了保险的,工资就一定要走公账吗?
请问小规模的税款应该怎么结转,不交税时候,和交税时,借贷会计分录是什么,
老师老板叫我从公司开一张发票,帮他私人代开,这个发票开出去以后,他不走账行不行?
老师,残疾人就业保障基金申报如何填写?上年在职工工资总额是实发数的还是计提数?
老师,资产负债表中,其他应付款可以负数吗?
老师,个人成立了一个独资企业,这个报法人的个税,是个人登陆自然人,还是企业登陆
老师请问:小规模纳税人本季度有补开原来已经申报的无票收入!这部分补开的发票金额应该冲减原来已申报的无票收入!比如本季度开票金额是50万(含补开原来已申报的无票收入10万实际本季度的收入是40万)在本季度增值税申报表上这部分金额应该填哪一个行次?才能冲减原来已申报部分?
托育机构租用的场地租金是主营业务成本还是管理费用?
老师,汇算清缴退回来的所得税,现在季报利润表是负数要怎么处理?
老师,就是那个无票收入两张票都是私人打过来的,没有开发票出去的。也一样的做账方法是吗?这种私人打过来的也没关系是吗?有没有什么风险?
老师,当月不需要缴纳增值税的时候也要结转一下吗?
您好,最好月底转一下,但工作中也有不转的,你自己看