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老师请问:小规模纳税人本季度有补开原来已经申报的无票收入!这部分补开的发票金额应该冲减原来已申报的无票收入!比如本季度开票金额是50万(含补开原来已申报的无票收入10万实际本季度的收入是40万)在本季度增值税申报表上这部分金额应该填哪一个行次?才能冲减原来已申报部分?

2025-07-12 19:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-12 19:31

同学你好,原来你申报 无票收入时,填写在哪一栏, 现在这部分开过票的金额, 用负数 填写在那一栏里。

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快账用户9508 追问 2025-07-12 19:36

原来是直接在小规模纳税人增值税申报表上无票收入和开票收入一起填列的!也就是填表金额大于开票金额合计直接填的!现在本季度扣除无票收入这部分系统提示金额小于开票金额!

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快账用户9508 追问 2025-07-12 19:39

这个又怎么处理?

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齐红老师 解答 2025-07-12 19:44

同学你好,遇到这种情况时,你先填写好,保存好 然后,周一上班后,给税局打电话,把你家的情况说清楚,让他们在后台把这个 提醒给消除掉,

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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