你好,应该是其他业务收入,不是营业外收入

问你个问题,就是我们报税的时候税款罚款100元,然后过了几天税务局又把那100给退了回来。我们做账时收到这100块钱的退款时做账应该是计入营业外收入呢还是直接红字冲回缴纳时的营业外支出呢
老师,视同销售的一些捐赠支出和买一送一那种,在做账的时候做的营业外支出,还有价外费用比如收到的违约金那些做账的时候做的营业外收入,平时报税的时候也是按照营业外收支来报的,这样做是不是得交滞纳金?还是说做账做错了或者报税的时候报错了?
出售固定资产,当时报的未开票收入,但是做账的时候计入的科目是固定资产清理,那主营业务收入不是少了44247.8元这比金额么,哪里做错了
请问老师,不开票收入与营业外收入有什么关系?什么样的营业外收入在申报增值税的时候需要算作不开票收入?我们公司这个月有个税手续费返还,返还的一万元,是要做不开票收入么?为什么呀?
公司做外贸的,一批出口的收入是1000元,全都挂的主营业务收入国外,并且开了0%的发票,然后报关单提示有100元需要征税,然后换算成不含税收入88.5,销项11.5,这时候咋做账,报增值税已经报了88.5元未开票收入
朴老师,天猫商家什么时候需要给平台开票?是订单销售额的积分部分?
有形动产租赁合同,有期间2年,只写了按季度支付的含税金额2万元,是按照合同的季度支付金额缴纳印花税还是按照合同季度支付计算2年合计金额缴纳印花税呢?
请问,我二月开普通发票六家客户大概十万元,这10万元在三月份付的现金给我,我二月怎么做账,三月怎么做账
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,那他说,央企国企也有两套账呢?都没有百分百合规的,啥意思
老师好,发现去年会计凭证有一张500元的购进商品,开的是普通发票,做了价税分离,需要更正过来吗,税额不大,不更正有什么影响吗
老师好 我公司是贸易公司 给客户免费试用产品,我这个产品又是又14个点的税金进项发票的,那我如何做账 做库存
老师,商贸型出口企业,不用开发票,报增值税数据没有怎么办
1月的关单我现在更正1月所属期的未票收入,今个月3月再开出口发票还有冲减1月的未票收入,这样处理有没有问题呢?
1月的关单我现在更正1月所属期的未票收入,今个月3月再开出口发票还有冲减1月的未票收入,这样处理有没有问题呢?
老师企业所得税费汇算清缴时固定资产不折旧的用填写在资产折旧摊销表上吗