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公司做外贸的,一批出口的收入是1000元,全都挂的主营业务收入国外,并且开了0%的发票,然后报关单提示有100元需要征税,然后换算成不含税收入88.5,销项11.5,这时候咋做账,报增值税已经报了88.5元未开票收入

2024-06-03 11:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-03 11:14

你好,同学 这样的话 做一笔调整 借主营业务收入11.5 贷应交税费应交增值税11.5

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快账用户2281 追问 2024-06-03 11:16

能帮忙解释下吗?

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齐红老师 解答 2024-06-03 11:20

因为实际交税了,前期收入计入多了,剥离一部分是增值税的部分

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快账用户2281 追问 2024-06-03 11:20

我的疑问是,为啥开了票,还报未开票收入

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齐红老师 解答 2024-06-03 11:24

因为开的是零税率的发票 

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快账用户2281 追问 2024-06-03 11:24

哦哦!好的!谢谢

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齐红老师 解答 2024-06-03 12:54

不客气,同学,祝你工作顺利

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你好,同学 这样的话 做一笔调整 借主营业务收入11.5 贷应交税费应交增值税11.5
2024-06-03
这 1000 元需要申报企业所得税。 企业销售二手车,虽会计上最终计入营业外支出,但在计算企业所得税时,要先确定该项业务的应税收入和成本。销售二手车取得的 1000 元,属于企业的资产处置相关收入,增值税申报时按 3% 减按 2% 计算缴纳,不影响其在企业所得税上作为应税收入的性质 。在企业所得税申报时,要将该业务的收入、成本、相关税费等,按规定计入应纳税所得额计算缴纳企业所得税 。即需将这 1000 元及相关成本费用,在企业所得税申报表中准确填报,以正确计算应纳税所得额。
2025-04-23
你好!你们是差额征税吗?
2023-04-14
你好,你这里如实给管理员说明差异原因就可以了。你这里差异是固定资产处置导致的,你如实说明一下即可。
2021-03-06
你好,内账的这个处理事没问题的
2024-07-09
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