不是,滞纳金和营业外收入没有关系,一些捐赠支出这个做营业外支出 贷库存商品 ,应交增值税,是这样,你增值税没有少交 就可以,买一送一 这个不是做营业外支出 这个实务中按这个处理 按发票上面这个是做收入,价外费用比如收到的违约金那些做账的时候做的营业外收入 这个也需要开发票 做分录这个实务中也是有贷应交增值税的,税没有少交就可以,

问你个问题,就是我们报税的时候税款罚款100元,然后过了几天税务局又把那100给退了回来。我们做账时收到这100块钱的退款时做账应该是计入营业外收入呢还是直接红字冲回缴纳时的营业外支出呢
老师,视同销售的一些捐赠支出和买一送一那种,在做账的时候做的营业外支出,还有价外费用比如收到的违约金那些做账的时候做的营业外收入,平时报税的时候也是按照营业外收支来报的,这样做是不是得交滞纳金?还是说做账做错了或者报税的时候报错了?
老师你好,当时做11月份的账有一笔分录是借:销售费用2250,贷:营业外支出2250,生成的报表未结算到营业外支出贷方金额,现在做12月份账的时候怎么把营业外支出贷方金额调整转到借方负数呢?
老师,有点蒙了,就是前期支付的款项,现在我做账处理到营业外支出了,报企业所得税年报的时候要不要在扣除类-其他里面加上这部分记到营业外支出的金额啊
老师,汇算清缴的时候提示这样,我填写的营业收入和营业外收入是账面的,增值税申报的累记收入和账上的不一致,因为12月有收入没有确认但是我申报了,在汇算清缴的时候我在纳税调整明细表里做了调整,可是还是显示这样,哪里出错了呢
老师请问下,公司今年打算跟一个上市的客户联合注册一家企业,现在我要听学堂的哪些课程,对以后的工作有帮助呢?
老师,一人公司,法人把自己的车以800元租金租给公司,日常报销油费大概一两千,那这8百租金法人要以自然人身份给公司开发票吗?有风险吗?
计入职工福利必须申报个税吗 有工资发放必须缴纳工会经费吗
月末计提折旧时,记入制造费和管理费用的折旧需要设置二级明细吗
老师,我们是物业公司,之前我们收到电网公司开具给我们的发票都是13的进项,现在电网开给我们的发票分为两部分,一部分是13的发票,一小部分是不征税的发票,我们转售给商户的电,有的是加价转售,有的是在加电损的情况下平价出售,那我们的电费发票应如何开具呢?
产假工资是全额发放吗
老师,有没有个税的计算公式 表,给一份
老师 我想咨询下 我2025年8月有两张报关单 我们公司是生产型出口退税企业 当时因为税务局没有开票额度 外销的0税率发票未开具 也没确认收入 现在2026年把这发票开出来 收入确认在当月然后再申请出口退税可以嘛?
你好,向大家请教个实操问题。销售退回的发票怎么开?我是在收到货后,开了两张红字发票,(因为一张第一次通知是3支退货,后面又加了一支),退款第二天也走了。会触发税务局监察吗?
你好,老师,我们有一个新员工入职后,社保在一个个体工商户那里交着呢,那么人资那里要求社保费公司承担,把社保费打到这个公司那里,让这个公司代交,那么这样走账可以吗?
营业支出没有取得发票,营业外收入也没有开具发票,所以做账的时候没有考虑税,报税的时候也没有申报该怎么办?
营业支出没有取得发票 捐赠不需要发票,这个,你说这个买一送一?这个需要视同销售才可以,你不按我说开发票,那这个就做借销售费用(送客户)贷库存商品 应交增值税这样,,营业外收入也没有开具发票 不需要发票这个,
就是捐赠,买一送一,和违约金都在做账的时候没有做应交增值税,也没有申报增值税该怎么办?
补上,这个没有做补申报,
那是二月份发生的,现在补不是得交滞纳金吗?
按理是的,这个分录和你这个相关资料最好是移动到这个9月比较好,你要是按正规需要去修改2月增值税申报表这个是有滞纳金,不想有这个资料都改9月下比较好这样,
但是在二月已经做账并且申报了,移动到九月是什么意思?要怎么做?
在二月已经做账并且申报了, 不是说没有申报吗,更正之前申报,要是之前申报,去更正之前申报,更正2月
我的意思是税已经申报了,但是报的时候没有包含我上面说的那些,因为账务处理的时候也没有提现真值税,所以我不理解您说的移动到九月是什么意思?
我的这个意思是之前 没有做账,那这个没有做业务这个相关资料改9月,这样当9月发生了,这样就没有滞纳金
就是之前做了营业外收入与支出,但是分录里没有增值税,
补上之前分录税额部分分录去税局更正2月申报
去做更正申报是不是就得缴纳滞纳金
产生税会有滞纳金这个
那有什么办法不用缴纳滞纳金呢?
那这个没有做业务这个相关资料改9月 这样当9月发生了,这样就没有滞纳金 ,之前分录反结账删除之后做9月,
在二月报的财务报表与企业所得税的营业外收入与支出都是做了之后只是没有写增值税那笔分录出具的报表身申报的改该怎么办?
这个我之前早期问税局说季报和账上是可以不一样,这个,你到时候删除,补这个9月分录,这样申报到9月增值税 只要汇算清缴和账上是可以对上就可以