同学,你好 多计提的红冲掉就行
老师,现在发现去年12月多计提折旧了,现在怎么处理呢
老师,去年12月计提印花税,,购销合同多计提了1分,营业账簿多计提了60,现在怎么处理呢?实际交的没有问题
老师,去年12月计提印花税,,购销合同多计提了1分,营业账簿多计提了60,现在怎么处理呢?实际交的没有问题
老师,去年12月计提印花税多计提了60,现在怎么处理呢?实际交的没有问题
老师 请问去年12月的印花税没有计提,现在要补计提并缴纳 分录怎么做
老师您好,我这边是快递行业,我们收到的派费,会给总部去开专票记收入,这些收到的派费一部分一部分会向下发放给承包区,签的有承包合同,不会收到发票,这个支出可以合理计入成本嘛
我公司公户,转给对方个人账户货款分录
老师,是不是每个月都要调汇啊,比如应收账款:根据8月最后一个工作日的汇率调整财务费用~汇兑损益?
去年年底成品油发票已抵扣 未入账 现在补入账分录怎么写
公户转货款给个人,分录
企业分项目核算的入账口径是?
老师有没有成本核算的模板表呢?
@董老师你好,咨询合报的。
我公司转货款给个人的分录
医美行业的账需要注意什么?还有它的成本是什么?具体行业规划时应该怎么做?还有就是税务申报,假如不开票的话,靠平台和线下店他不开票收入的话 收入应该怎么申报?
24年12月计提,现在跨年了,直接在25年红冲吗?那么到时候上传财务报表是不是显示的不一样呢?
同学,你好 这个不要紧的
老师,不红冲这样处理,可以吗? 借:应交税费60 贷:利润分配-未分配60
同学,你好 是可以的
好的老师
不客气,祝工作顺利