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老师,去年12月计提印花税多计提了60,现在怎么处理呢?实际交的没有问题

2025-02-11 13:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-11 13:40

同学,你好 多计提的红冲掉就行

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快账用户8325 追问 2025-02-11 13:44

24年12月计提,现在跨年了,直接在25年红冲吗?那么到时候上传财务报表是不是显示的不一样呢?

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齐红老师 解答 2025-02-11 13:45

同学,你好 这个不要紧的

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快账用户8325 追问 2025-02-11 13:52

老师,不红冲这样处理,可以吗? 借:应交税费60 贷:利润分配-未分配60

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齐红老师 解答 2025-02-11 13:56

同学,你好 是可以的

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快账用户8325 追问 2025-02-11 13:57

好的老师

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齐红老师 解答 2025-02-11 14:00

不客气,祝工作顺利

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同学,你好 多计提的红冲掉就行
2025-02-11
那么直接反结账,原分录红冲
2025-02-11
您好, 你这个是多计提了1分还是多计提了60了?
2025-02-11
你好!这个你是打算当做去年的金额计入吗还是想当今年的
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你好,很高兴为你解答 是按照在20年实际缴纳的金额统计
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