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1月份“应交税费-应交增值税-未交增值税”借方余额3000元(表明留底税额),2月份销项税额1000元,继续留底2000元。 问:“应交税费-应交增值税-未交增值税”这个科目2月份如何做账?

2025-02-11 14:38
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2025-02-11 14:39

二月份,借应交税费应交增值税销项税额 1000 贷应交税费-未交增值税1000

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二月份,借应交税费应交增值税销项税额 1000 贷应交税费-未交增值税1000
2025-02-11
你好,其实留底的时候是可以不用做凭证的,在申报表上有体现就可以了。
2025-02-11
你好同学, 2月份如果交税600,那么说明2月份的销项税额是大于期初留抵和当月进项的。
2025-02-11
你好,你的问题具体是什么呢
2021-08-18
同学你好,2月的留抵税额当你以后年度销项大于进项,就可以抵扣了哈
2022-04-11
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