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你好老师请问本期收到进项发票税额32000,有福利进项转出110,销项税额是27000,认证勾选了27480,认证留抵进项480,请问填报增值税申报表时都填哪几个栏次,都需要怎么填呢?

2025-02-11 14:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-11 15:07

附表二,第一行和第二行填写27480,这里面包含着福利费的是吗?是的话,进项转出集体福利,个人消费里面填写110。然后你的销项税额在附表1里面填写。

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齐红老师 解答 2025-02-11 15:07

认证勾选27480里面包不包含进项转出的。如果包含的话,你的留底没有这么多,留底只能是370。

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附表二,第一行和第二行填写27480,这里面包含着福利费的是吗?是的话,进项转出集体福利,个人消费里面填写110。然后你的销项税额在附表1里面填写。
2025-02-11
你好本期抵扣进项税额结构明细表这个表格填写的数据是本月已认证且抵扣的进项税额, 上期有认证了待下期留抵认证的金额,不需要填写进去
2022-03-05
你好,没明白你要问什么问题
2020-11-06
1 不能做进项税额转出,没有认证做应交税费-待认证进项税额就可以,2 , 认证才可以这个填写附表2 这个本期申报 本期抵扣,这个填写2行,别填写别的栏次哈,这个认证申报了,你这个做账做借进项税额 贷应交税费-待认证进项税额
2020-09-01
你好,退税的不能抵扣的,一张发票要抵扣就抵扣,不抵扣就全部不要抵扣,不能一半抵扣一般退税的
2020-08-11
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