同学你好! 23 年错了,到现在是正确的,对吗。 另外。不论以前谁做的账。现在你接手了,就可以改。

之前的财务离职,我过来接手,然后发现就是在金蝶中,核对去年银行存款余额的时候发现从9月份开始,余额都不对不上,这样我怎么调整。是记在发现问题的月份嘛,分录又是怎么做。比如银行余额是6500. 可是金蝶是32000。怎么做调整呢
老师,我现在发现2021年有笔管理费用做重了,现在要怎么处理,小企业会计准则,之前做的是借管理费用贷银行存款,其实应该是借预付贷银行存款,现在要怎么搞呀老师,都要调整些什么
老师,我现在发现2021年有笔管理费用17万做重了,现在要怎么处理,小企业会计准则,之前做的是借管理费用贷银行存款,其实应该是借预付贷银行存款,现在要怎么搞呀老师,都要调整些什么
老师 请文一下我之前的银行账原本是借银行存款,贷预付账款 但不小心做成了借银行贷银行 时隔几个月了现在才发现 我现在应该怎么调整银行呢
老师,请问一下以前年度的有一笔1.41的没有做进账里去,我现在该怎么补上呢?现在导致后面的银行的余额都对不上了,我也不知道缺的这一笔是什么
老师您好,固定制造费用闲置能力差异,是正数怎么是不利差异呢?预算比实际大怎么变成不利差异了
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
本月进项税大于销项税,出现增值税留抵税额,要求重分类至其他流动负债。本月也无印花税。那重分类后,还需将转出未交增值税(负数)结转到未交增值税么,营业税金及附加还需结转到本年利润么
朴老师,麻烦问个事,消费者可以对配送的陶瓷餐具提出哪些要求和哪些合格证啊
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水,只是帮老板交社保,现在收入50个,老板不想贡献企业所得,怎么整,成本票也没有,可以把去年的社保费一起做到今年吗
老师,我们是商贸公司,有两个股东,二十几号开通的税务登记,到现在还没有业务,是不是下个月再做人员信息采集也行?两个股东是不是都可以发工资?
老师,二奢店,无法取得成本票,应该怎么规避,
老师,那些不合规,没有票的支出在汇算清缴调增要多交税,那为什么要调增呢,不调的话这些没票的怎么做账
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水
老师23年的银行存款错了,24我自己做的时候对的,23年的银行余额不对我现在不知道怎么办
当时不对,前任没做未达账项吗 或者说,银行存款余额调节表吗
23 年末不对。24 年末又正确, 那就说明 23 年末时肯定还有一个科目也不对, 那么, 你根据的你的财务账。和银行存款对账单比对一下。 24 年时哪个月开始对上的。 对上的那个月,倒退到 23 年末 这之间有 23 年的账处理在了 24 年
老师他二三年的时候漏了一笔支出,6000块钱没做,那我现在不懂得怎么 调在哪里调
因为 24 年对上了,那说明 这个 6000 你做到了 24 年, 如果,支出是往来账, 比方说 借 应付账款 6000 贷 银行存款 6000 那就啥都不用做。就把这个凭证相关资料都截屏或者复印给事务所就行。
不是的,老师24年的银行流水我是对上的,但是二三年的年末的期末余额是对不上的
如果是。涉及到损益。 因为现在,是 25 年了。也不能改 24 年的账。 就把这个情况告诉事务所。让他们在审计报告里面做调整就行。 你财务账不要动。 因为,23 年 和 24 年两年最终是正确的。能合上的
可是这样子,我二四年的刘银行流水也会差一点,因为期初余额是错的
23 年末不对。 24 年末对上了, 理解正确吧。 如果理解正确, 那就按照上面的建议做。不是说。有差异,就得把 23 年开账进行 调整的, 可以。财务账不动。审计报告按照正确的做, 你做 银行存款余额调节表 就行
老师银行存款余额调节表,我不知道是什么
上面说流水对。我以为 24 年末对上了呢。除了 6000 查到原因了。其他还有没找到原因的, 这次理解正确吗
银行存款余额调节表 就是。没月账结完了后。 要进行对账。 把 财务帐和银行存款对账单进行核对。 不论是否差异,都要做的一个报表。 如果有差异时。差异原因就能在这个表上看到。