你好,应付账款里面。
老师你好,如我单位签订10年的协议100万提供服务10年,我单位打算每年付10万元,我现在做账时是否可以把后面九年90万的钱先放到其他应付款里每年从其他应付款里支付,还是可以放到什么科目内,担心项目的钱会被收走,用什么科目合适,这样做税务上有风险吗?
比如这个人先预支了工资,工资表应发是2万,但是实际银行多发了,比应发还要多,我就做借应付职工薪酬,贷其他应收款,然后在做一笔其他应收款,银行存款,然后下个月再冲借应付职工薪酬,贷其他应收款?我账上现在冲了,贷方有余额,如果不冲应付职工薪酬,我的应付职工薪酬贷方就对不到还有没发的
老师,我是新企业,目前欠法人40万元,挂的科目为其他应付款。现在法人把他个人的土地租赁给我单位,每年10万元,付的现金10万。我现在应该怎么做这个分录?如果是用之前那个科目其他应付款好像不对,借:其他这付款10万,贷:现金10万,相当于还法人钱了,我先不还那40万,我只是先给法人10万的土地租赁费,我怎么怎么做这个10万的分录
我公司每个月业务:收上级部门经费100万,用于支付工资60万,公积金15万,社保20万,个税500元,岗位津贴2000元。 我是这样做分录的::收经费:借 其他应付款-上级 100万;;贷 银行存款 100万 支付时:借 应付职工薪酬-工资 60万; 应付职工薪酬-公积金 15万; 应付职工薪酬-社保 20万;应付职工薪酬-个税 500元;应付职工薪酬-岗位津贴 2000元 贷 银行存款 952500元 计提:借 管理费用 952500元;贷 应付职工薪酬952500元 现在我发现 其他应付款 科目 是有借方 没有贷方。实际应付职工薪酬科目走的金额都是其他应付款科目,请问 我想在其他应付款科目在体现支出多少,结余多少怎么操作,2020年的应该怎么改,现在应该怎么记
老师 我公司每个月有这样一个业务:收上级部门经费100万,用于支付工资60万,公积金15万,社保20万,个税500元,岗位津贴2000元。 我是这样做分录的::收经费:借 银行存款 100万;;贷 其他应付款-上级 100万 支付时:借 应付职工薪酬-工资 60万; 应付职工薪酬-公积金 15万; 应付职工薪酬-社保 20万;应付职工薪酬-个税 500元;应付职工薪酬-岗位津贴 2000元 贷 银行存款 952500元 计提:借 管理费用 952500元;贷 应付职工薪酬952500元 现在我发现 其他应付款 科目 有贷方 没有借方。实际应付职工薪酬科目走的金额都是其他应付款金额。怎么做分录可以把其他应付款科目花出去的钱支出去呢?
机器设备折旧按几年完成
不含税的合同价为何要减销售税费?
老师,我们分公司是做私发零售的,销售门窗,客户在我们这里订门窗,我们让多个门窗厂生产,厂家做好后,厂家直发到客户手上,我们在开设科目时,是不是不用开设库存商品科目?我们付定金时,借:预付账款,贷:银行存款,付厂家尾款时,借:在途物资,贷银行存款,预付账款,结转成本时借:主营业务成本,贷:在途物资,老师,这样有问题吗
你好老师,怎么减少资产负债表利润分配里面的数据?
老师,提备用金必须去银行取钱吗,用U盾可以吗?去银行是拿单位结算卡直接取还是去柜台办理,说清楚明白一些。
公司请退伍军人有什么优惠
请问这个调账的企业所得税一定要交吗?进营业外收入行吗?
老师,我们是私立学校,一年学费是8500,国家规定是免税收入,但是税务局说我们超计划招生,超计划部分要征收增值税,那我交税的话8500是含税价还是不含税价
老师,我们是一般纳税人,别人在我们家代加工,有一点进项,对方需要开发票,大概收多少税点合适
老师,审计的时候没有做重分类,现在税务局调查,要求做重分类,但是重分类就不符合小微企业了,这样,就要补税了,还有其他办法吗?
好的, 谢谢老师
不用客气,工作愉快。