你好,应付账款里面。

老师你好,如我单位签订10年的协议100万提供服务10年,我单位打算每年付10万元,我现在做账时是否可以把后面九年90万的钱先放到其他应付款里每年从其他应付款里支付,还是可以放到什么科目内,担心项目的钱会被收走,用什么科目合适,这样做税务上有风险吗?
比如这个人先预支了工资,工资表应发是2万,但是实际银行多发了,比应发还要多,我就做借应付职工薪酬,贷其他应收款,然后在做一笔其他应收款,银行存款,然后下个月再冲借应付职工薪酬,贷其他应收款?我账上现在冲了,贷方有余额,如果不冲应付职工薪酬,我的应付职工薪酬贷方就对不到还有没发的
老师,我是新企业,目前欠法人40万元,挂的科目为其他应付款。现在法人把他个人的土地租赁给我单位,每年10万元,付的现金10万。我现在应该怎么做这个分录?如果是用之前那个科目其他应付款好像不对,借:其他这付款10万,贷:现金10万,相当于还法人钱了,我先不还那40万,我只是先给法人10万的土地租赁费,我怎么怎么做这个10万的分录
我公司每个月业务:收上级部门经费100万,用于支付工资60万,公积金15万,社保20万,个税500元,岗位津贴2000元。 我是这样做分录的::收经费:借 其他应付款-上级 100万;;贷 银行存款 100万 支付时:借 应付职工薪酬-工资 60万; 应付职工薪酬-公积金 15万; 应付职工薪酬-社保 20万;应付职工薪酬-个税 500元;应付职工薪酬-岗位津贴 2000元 贷 银行存款 952500元 计提:借 管理费用 952500元;贷 应付职工薪酬952500元 现在我发现 其他应付款 科目 是有借方 没有贷方。实际应付职工薪酬科目走的金额都是其他应付款科目,请问 我想在其他应付款科目在体现支出多少,结余多少怎么操作,2020年的应该怎么改,现在应该怎么记
老师 我公司每个月有这样一个业务:收上级部门经费100万,用于支付工资60万,公积金15万,社保20万,个税500元,岗位津贴2000元。 我是这样做分录的::收经费:借 银行存款 100万;;贷 其他应付款-上级 100万 支付时:借 应付职工薪酬-工资 60万; 应付职工薪酬-公积金 15万; 应付职工薪酬-社保 20万;应付职工薪酬-个税 500元;应付职工薪酬-岗位津贴 2000元 贷 银行存款 952500元 计提:借 管理费用 952500元;贷 应付职工薪酬952500元 现在我发现 其他应付款 科目 有贷方 没有借方。实际应付职工薪酬科目走的金额都是其他应付款金额。怎么做分录可以把其他应付款科目花出去的钱支出去呢?
老师,农业生产者自产自销农产品免增值税的政策是哪个文
老师,请问汽车销售商贸公司还得二级网点,现在登记是小规模,公司不想升级一般纳税人,汽贸公司税局是以什么核定一般纳税人?
都什么类型公司可以零申报
老师,给客户送预付卡,电话手表这些可以直接写在报销单上面吗?
其他权益工具投资的二级科目有哪些
非全日制用工到底是按照工资薪金还是连续劳务报酬,图片代账公司给的方案可行吗?
资产负债表中本年未分配利润如何填,上年未分配利润为-166085.09,本年利润101822.3
老师你好,公司买了新车还没交购置税也没上牌,但是这个月勾选认证了,这个固定资产卡片原值怎么确认,还是先不做账等上牌月份再入账,但是还勾选了整不明白了
老师,我想问一下,未分配利润按照10%提取盈余公积,那么未分配利润的期初和期末数的差就不等于利润表的净利润了,我哪里错了
个体户小规模需要上传资产负责税务局吗?
好的, 谢谢老师
不用客气,工作愉快。