你好,可以的,操作没什么问题。
请问承兑汇票怎么做账 100万保证金开200万,6个月到期后付给银行100万, 期间应付账款是直接减掉200万,然后借了银行的款100万,还是说只减100万的应付账款。 还是说100万的其他货币资金,然后应付账款不用减少。到期后才减少。
你好老师我公司要注销了,现在帐上往来款应收账款贷方有一笔余额,然后应付账款贷方有一笔金额,其他应收款借方余额有100多万,老师我的应付账款也有100多万金额,现在调整往来借应付账款贷其他应收款/其他应付款,这样可以?应收账款那笔金额我做未开票收入处理交税
老师,请问一下做账,往来科目借,其他应收款法人 名下挂了22万。贷,其他应付款法人名下挂了20万。能不能往来调整一下。借其他应付款 20万。贷其他应收款20万。然后其他应付款数据账平了,剩下其他应收款2万块钱
老师你好,请问一些比如现金换承兑的往来款,先做了借:应付账款-往来款100万贷:银行存款100万,等收到承兑能不能直接做借:应收票据100万贷:应付账款-往来款100万?直接把应付冲平
老师我24年做了以下凭证: 1.收A款,没开票但是记入收入了 借银行存款100,贷主营业务收入100 2.应付B款,收到票了,有合同 借管理费用100,贷应付款100 借应付款100,贷银行存款100 相当于只是从我们公司走了账 收A的款,没票,但是我记入收入了,这个怎么办 我现在在2025年4月份,把24年3个凭证冲红,重新做一个往来款凭证 借银行存款100,贷应付账款100 借应付账款,贷银行存款 这样可以不 这些冲红重新做账,不会影响汇算清缴吧
报关单上第一计量单位和单价单位不一致会影响退税吗?
老师。如果一个企业有好几个固定资产,怎么知道每个固定资产的折旧金额,都放在一起了的假设?
工资计提和实际申报工资不一致可以吗?
个人可以带外部账吗?
老师,借:银行存款2100 贷:其他业务收入 2100 借其他业务成本 2150 贷 投房 2150 借:公允价值变动损益 100 贷:其他业务成本 100,借其他综合收益200 贷其他业务成本200,我这一笔业务有多少利润
老师,明天一早能报税吗
可以重新开 冲红吗
有零售有批发 零售收钱 要打到公户吗 还是咋整 现金收了是不也得必须存到公户 过一下账
产权在A的土地,卖给B,B使用,未付全款,未办理产权过户,房产税和城镇土地使用税该谁付?
归属普通股的净资产和资产总额中间有个什么嘛归属普通股的净资产就是权益部分???麻烦老师给确定下