出口是免税的,不退税那么对应的进项就含税计入成本。其他内销货物的进项正常抵扣,销项税13%

老师您好,我是生产型出口企业,内销很大,外销就一笔,增值税没有留底税额,还要交税,这种情况出口退税怎么操作?
我们公司有票货做了出口,但是不做退税,国外客户只能打款进公账,这样子是只能出口转内销交税13个点吗?还是怎么操作
老师你好,请问一下这个借方增值税怎么结转啊 借:有其他收款-出口退税 应交税费—应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税费—应交增值税(出口退税) 这个借方的出口抵减内销产品应纳税额怎么结转呢
13、纳税人取得用于出口退税的增值税专用发票,在增值税综合服务平台用途确认时误确认为申 报抵扣,并已办理纳税申报。纳税人正确的处理方法为() 这个题目我都有点不明白,出口免税是吧?但是我出口这个东西会有因为出口发生的进项,退的是这个进项么?么?
老师咨询一下出口退税的问题,企业类型生产企业,出口退税率13%,现在有个问题2022年我们有几笔出口方式不是一般贸易而是以样品的方式出口,后续不收款,不开票,现在要外销转内销吗?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
我有报关单,不申请退税,怎么操作
不申请退税就不勾选退税就行