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老师好,本企业1月份有欠缴的增值税税款,3月份有进项税额,没有销项税额,现在用3月份的进项税额抵交1月份部分欠款,请问会计分录怎么做?感谢老师!

2025-04-14 17:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-14 17:59

你好,这个系统上自动抵减了吗

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快账用户8237 追问 2025-04-14 18:00

是的,已经抵减了,应税务局的要求

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齐红老师 解答 2025-04-14 18:00

你好,你借应交税费-未交增值税,贷应交税费-应交增值税-进项税额。

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快账用户8237 追问 2025-04-14 18:01

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-04-14 18:01

你好,不用客气的了。

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你好,这个系统上自动抵减了吗
2025-04-14
39.91应该是未交税的滞纳金吧。
2021-03-05
借,应交税费~未交增值税11284.67 营业外支出,差额部分 贷,应交税费~留底税额11295.96 银行存款39.91
2021-03-05
你好不可以了哈,因为你三月份当月就要交税的。
2022-04-14
借:营业外支出-滞纳金 贷:应交税费-未交增值税
2024-12-11
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