你好,这个系统上自动抵减了吗

老师,这个交各种税的回单怎么做分录?还有我做2月份的账发现1月份结转增值税的分录是借:销项税额 贷:进项税额,差额未交增值税对吗? 还有增值税1月份有留抵4万,是不也需要做分录, 有增值税是不附加税也需要在1月份做计提
你好老师,我2月份有欠税,那我用3月份的进项税额来抵减2月份的欠税,那么我3月份的主表申报表怎么填?是3月份的报表正常申报形成留抵,4月份申报时再把留抵抵欠的税额和实交的尾款再填表吗?
老师,请问本月申报11月的有留底进项税额,做了留底进项抵扣今年1月份增值税的欠税和滞纳金,这个怎么写分录啊?
老师您好,请问增值税进项税抵减增值税欠款怎么做分录呢?是操作当月就做分录,还是抵欠月份做会计分录
老师好,本企业1月份有欠缴的增值税税款,3月份有进项税额,没有销项税额,现在用3月份的进项税额抵交1月份部分欠款,请问会计分录怎么做?感谢老师!
是的,已经抵减了,应税务局的要求
你好,你借应交税费-未交增值税,贷应交税费-应交增值税-进项税额。
好的,谢谢老师
你好,不用客气的了。