借以前年度损益调整红字 借应交税费待抵扣进项税额
老师,每个月的进项税额是不是不应该有余额的?因为月末不是都结转至未交增值税了吗?但是我这个2月份的,期初那个余额158.53是去年12月份调出来的,我在2月份已经申报抵扣了的,那按理说,2月底不应该再有余额了呀。ETC通行费的和动车票的,我计入的进项税额,但是我在申报表里面也做了填报抵扣的。ETC的是认证平台勾选认证的。我不清楚什么原因导致的进项税额还会有余额。
老师,每个月的进项税额是不是不应该有余额的?因为月末不是都结转至未交增值税了吗?但是我这个2月份的,期初那个余额158.53是去年12月份调出来的,我在2月份已经申报抵扣了的,那按理说,2月底不应该再有余额了呀。ETC通行费的和动车票的,我计入的进项税额,但是我在申报表里面也做了填报抵扣的。ETC的是认证平台勾选认证的。我不清楚什么原因导致的进项税额还会有余额。
老师,每个月的进项税额是不是不应该有余额的?因为月末不是都结转至未交增值税了吗?但是我这个2月份的,期初那个余额158.53是去年12月份调出来的,我在2月份已经申报抵扣了的,那按理说,2月底不应该再有余额了呀。ETC通行费的和动车票的,我计入的进项税额,但是我在申报表里面也做了填报抵扣的。ETC的是认证平台勾选认证的。我不清楚什么原因导致的进项税额还会有余额。
老师,如果去年11月份勾选进项票的时候有认证了通行费,但是当时并未将这批通行费入账,忘了,然后现在核对入账的进项税额总额和增值税主表就差那一点点通行费的进项税额,那应该怎样调账才对?
老师您好,有两个问题请问:①进项票可以抵扣以前月份的,成本只能是当月开票的,请问是这样理解吗?②以前未认证的进项票是计入应交税费-应交增值税-待认证进项税额中吗?然后如果过了几个月想勾选抵扣了,再:借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额 请问老师是这样理解吗?蟹蟹
老师,我们公司是书法培训公司,有个老师在我们公司兼职,他开劳务发票的话税太高了,他可以找公司代开发票给我们吗吗?
员工在服务平台充值了100块钱,已经走了报销流程,但是发票未开具。相当于向公司借款。当时做的账是其他应收款,现在将这笔款退回至员工账户,并扣除了0.14的手手续费(手续费可开发票),这笔钱还要员工转回公司账户吗?账要怎么做?
金银首饰电商公司平台补贴这部分需要交消费税吗?
老师你好,企业职工医保里面的大额医疗费用补助属于补充医疗保险吗?在申报企业所得税年报申报,需要填写在补充医疗吗?
总公司付款,开票给分公司。这笔业务可以吗?
卖公司固定资产合同总额100万 ,首先签完合同打款10万 固定资产运输出去后期分9期分期付款10万 这会计分录怎么做?
我们这个月收到1665575.97,有原材料快递费通行费,维修费计入主营业务成本计入多少
老师,公司法人需要承担哪些责任和风险
老股东从30%、增加到34%。注册资金3400万,增资后是不是这么算的呀。
帮退休员工办理完社会化管理后,由员工自己将档案交到对应区街道,因返聘了此员工,员工认为自己交档案这件事应由公司办理,自己为此在工作时间外出办事不属于请假,请问这算请假吗?
借应交税费应交增值税进项税 贷应交税费待抵扣进项税额
不用这个以前年度损益调整科目,还有其他方法不老师
可以用当期损益类科目这里
2025年1月份,把我忘记的这些冲回去,在做几笔正确的可以吗
可以的,金额不大做在25年也可以