通常不能在25年扣除,按权责发生制应在24年扣。不过若以前年度未扣且未取得发票,后续取得合规发票可追补至支出年度扣,追补不超五年。 若25年直接计入费用,26年做25年汇算清缴时需调增;若25年对24年该费用做追补扣除处理,则无需调增。

老师,我现在才收到一些24年9月、10月、11月、12月的专票和普票,我24年12月的账已经结账了,但是可以反结账,我把9月的发票入在24年12月?24年第四季度的就入在25年?因为在实操中好像去年第四季度(24年10、11、12月)的成本发票可以入在本年(25年)1月份,因为成本、费用的入账,开票与入账的跨度在三个月以内都是合理的。
请问老师,我公司收入每月会有1亿-2亿左右,24年第四季度的成本发票(3000多万)我入在25年1-3月行吗?如果我入在了25年,25年做24年的汇算清缴时会要求调整吗?
老师好,24年1月支付了一年的房租100万,24年12月发票还没来,就在24年12月把这100万全部做到管理费用里了,25年得知对方开不出发票了,那么在25年汇算清缴的时候是不是把这100万全部纳税调增就好了。25年会计账上还要不要做什么账务处理
老师,24年8月、9月的发票在25年2月才取到,已经不能入在24年了,因为24年的已经结账了,那可以在25年扣除吗?26年年做25年的汇算清缴时会要求调增吗?
老师,我24年8-12月的部分发票在25年2月才取到,24年没有预提,已经不能入在24年了,因为24年的已经结账了,就入在了25年2月。这样在会计上和税务上会有什么问题吗?
你好老师,我企业所得税收入报错了,多报了,可以更改吗,改了有什么风险
老师好!请教您:开会议和展览服务相关内容的发票,除了交增值税、附加税,还要交哪些税?
一般纳税人在什么情况下可以开具3%减免增值税额专票?
郭老师郭老师接,我们五金厂,有一些原材料做废料卖了,我们发票开什么大类和品名,
老师,公司收到了由财务公司开的承兑汇票,这个到期怎么处理呢?怎么提示对方要付款
厂家给客户调试机器,报销包括这个人员的住宿机票计入什么二级科目?票据包括一个航空行程电子客票单和住宿费专票和软卧铁路电子客票,给列个分录吧
麻烦郭老师接,我们五金厂,有一些原材料做废料卖了,我们发票开什么大类和品名
公司有13个电商,有电商销售人员,电商数据谁个提供给会计?
咨询下:股东大会的会议纪录 一般是什么样子的?
账务处理已经试算平衡,但是如何检查保险柜里的现金是否跟账上记录一致呢?
追补至支出年度扣怎么扣呢?具体流程是怎样的?
追补至支出年度扣除时,企业需向税务机关做出专项申报及说明,提供专项申请报告、有效扣除凭证等资料。扣除时,要填写《以前年度应扣未扣支出情况申报表》,提交应扣未扣所属年度已申报和补正申报的纳税申报表及其附表。税务机关审核通过后,企业更正相应年度的申报表,重新计算应纳税所得额和应纳税额。多缴税款可在追补确认年度抵扣,不足抵扣可申请退税;亏损企业或盈利企业追补后出现亏损的,先调整亏损额,再按弥补亏损原则处理。
我公司24年的8-12月的部分发票记在了25年1月,要追补至支出年度(2024)年扣,什么时候可以申请呢?
追补至支出年度扣一般都是更正年度汇算清缴申报表吧?预缴的不用更正吧?
你直接做跨年调整的分录就可以了 不用更正汇算清缴
跨年调整的分录怎么做呢?
你是什么会计准则