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老师,我们公司去年底暂估了四万,这个月发票拿回来了是在本月红冲还是直接放到去年底的凭证里就可以啊

2025-02-24 10:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-24 10:38

暂估没有差额直接附在去年的凭证后

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快账用户2547 追问 2025-02-24 11:01

老师。如果这个月开的四万走福利费,是不是汇算时候也需要调增啊

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齐红老师 解答 2025-02-24 11:04

是去年真实的费用,直接做到去年,

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暂估没有差额直接附在去年的凭证后
2025-02-24
两种做法,可以只充差额,也可以红冲去年的,然后再做发票的 第四季度不用修改的账务处理做到今年就行,用利润分配未分配利润。
2024-05-31
您好同学,您可以冲成本,再用25年的发票入账
2025-05-27
你好,这个是专票,你们能抵扣增值税吗?如果是的话,你需要做调整的。
2022-03-18
红葱赞菇,然后再做发票的。
2023-04-07
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