计提社保 借:管理费用/销售费用/制造费用—社保(单位部分) 贷:应付职工薪酬—社保
老师,我们公司以前不给我们交社保,今年九月份我们才社保开户,给我们交了社保和医保,但是社保费交的是九月份的,医保费是十月份的,这个外账怎么做分录
请问老师,这个月社保多扣了我们人员的社保费,下个月社保要把多扣的费用要退回我们 请问这月多扣的这个分录应该怎么做?
老师,你好!想问一下,我们公司一个员工上个月辞职了,但是公司同意社保挂在我们公司买,她自己付社保费,请问这个还要挂社保的我还要计提她的工资和社保吗?分录怎么写?
老师请问下,比如我们公司这个月买了社保,但下个月才交社保费,会计分录怎样做?
老师请问下,总公司给员工买了社保,但在分公司申报工资和扣个人部分社保,分公司应该怎样做会计分录?
3月份财报做错了,还能改吗
老师,您好~想咨询下,9月取得的增值税专用发票,可以做进项认证,抵扣企业8月的销项吗?
老师,请问公司并没有开通税务,但是开进来一张二手车发票,这张发票应该如何入账?
VS客户的货款结算,都是正价*0.95,我司是按正价来开销售单的,那会计入账时怎样做分录?
老师好,公司申报年度申报表的时候平均人数是35人,申报残保金把平均人数改成28人会弹出风险不
收到地产公司开的发票,就是借:固定资产,贷;应收账款-甲方,意思是账上不体现地产公司
同事交来的罚款要做账吗?怎么做分录
库存周期长都有什么原因呢
电子商业汇票到期后,出票方还没有付款,还可以背书转出吗
转让股权怎么申报个税
只做计提社保的分录