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21年暂估库存的金额,确定无法取得成本发票了,我将在汇算清缴调增。 那么账面上挂着的 应付暂估款,需要做分录冲掉吗? 如果不冲的话,暂估应付款可以一直挂在账上吗

2025-02-25 08:49
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2025-02-25 08:52

你好嗯是做红字分录冲减

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你好嗯是做红字分录冲减
2025-02-25
您好,23年的费用多记,汇算上,纳税调增。 企业准则: 会计分录: 借:应付账款-暂估 贷:以前年度损益调整  借;以前年度损益调整 贷:应交税费-所得税 结转 借:以前年度损益调整贷:利润分配-未分配利润 
2024-05-17
借应付账款贷利润分配未分配利润。
2022-07-11
账面不需要处理,只是汇算清缴调增
2024-04-17
你好,不改账 只是在汇算的时候,把对应的未取得发票的结转成本做调增
2024-03-07
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