借方余额的吗 你看下你的进项销项是不是都有余额没有结转到这个转出未交增值税。

老师,借:应交税费应交增值税进项转出 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税。是将进项税额转出期末无余额,可是应交税费-应交增值税-转出未交增值税有余额了,这个期末可以有余额吗
年末增值税明细科目有余额都要转到应交税费—应交增值税—转出未交增值税科目吗
老师,一般纳税人,增值税销项大于进项,月末结转借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 这样的话月末应交税费-应交增值税-转出未交增值税一直有余额呢?
老师,请问:应交税费-应交增值税-转出未交增值税期末有余额怎么办?需要处理吗
期末余额:应交税费—应交增值税—进项税额 借方余额2092302.95元,应交税费—应交增值税—销项税额 贷方余额 2093053.46元,应交税费—应交增值税—进项税额转出 贷方余额113892.85元,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借方余额114643.36元 这几个科目期末结转怎么结转,才能平
老师请问一下,砂石厂环保税是不是有排放都要交,还是在排放标准内不用缴
物业公司公共收益支出,包括节假日物业组织活动支出吗,这属于哪类支出,专业名称是什么
升一般纳税人之前的工程,现在开质保金,可不可以开1个点的发票
老师,您好!请教 筹建期发生的开办费用汇算清缴是否需要全额调增呢?谢谢
电费发票现在有什么开了个什么基金,普通发票不征税的,这个怎么入账?
老师单位职工社保按100档交,其他按60放交可以不
老师,你好。公司的基本户如果改成图内的名称,有什么影响吗
企业申请了高新技术企业,在税务方面有税收优惠吗
老师,当月已经增值税已经申报完毕也已缴款,还能做进项税额转出吗?
老师你好,请问公司给员工购买社保和公积金基数分别如何确定?是每个月填上月实际实发工资为基数吗?
贷方余额
借,应交税费应交增值税,转出未交增值税。贷,应交税费未交增值税。做这个。
如果8月进项25,销项10,9月进项10。销项30那么8月和9月增值税怎么做分录
8月份不做,9月份借应交税费应交增值税,转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税30-10-15