借:利润分配-未分配利润 贷:应付账款 还是要修改上年的报表,然后做年度汇算
23年收到房租发票:23年9月-年8月12000元,实付6000元 23年的账处理:借管理费用房租12000,贷银行存款6000,其他应付款6000 24年发现账做错了,该怎么改,怎么调?怎么做分录?
老师,我们 24 年 每个月按时付房租,但是 24 年的 房租发票 25 年 1 月才拿到,。我 24 年每个月做 借管理费用房租,贷银行存款。 这样对吗? 25 年收到发票我应该怎么做呢??
24年12月付出去一笔服务费,记得管理费用科目,金额5万,25年1月对方退我们五千,25年2月取得四万五的发票。还没进行24年汇算清缴,我想问24年汇算清缴可以不调增,把25年收到的退费计入借方管理费用负数吗
老师好,24年1月支付了一年的房租100万,24年12月发票还没来,就在24年12月把这100万全部做到管理费用里了,25年得知对方开不出发票了,那么在25年汇算清缴的时候是不是把这100万全部纳税调增就好了。25年会计账上还要不要做什么账务处理
老师,收到去年的也就是24年12月管理费用8万,我做账到25年2月里行不行?应该怎么做分录?
老师,一般纳税人开的13个点的普票,照样按照13个点销项税额交是吗,如果有进项,那么交的税额是普票的销项税额-进项税额对吗?谢谢
老师 作为一名会计怎么达到不粗心
房地产开发企业进项留底抵欠缴增值税的主表中多缴为负数,现我已跟业主开具发票需要抵扣这个多缴为负数的金额,应填写增值税哪个表?
老师 咨询一下,所有物料都能通过周转材料-低值易耗品 过渡吗 包括行政采购的所有物资和机器维修涉及的备品备件这些
查账征收的个体户,必须建账吗
老师你好,4月报税 进项发票大于销项发票,怎么计提增值税,怎么做分录?谢谢
医保停缴一个月后再缴纳多久能使用
大神: 有一个问题我一直忘了问,就是我们开票给业主方譬如是100万,但因为我们老板又挂靠这个业主方旗下的分公司,他们每次从我们的回款中扣除一笔管理费还有一笔税金,我们实际收到的款只有90多万了,这差额如何处理,对方也不给我们开票啥的
以公司名义买车有啥要求,需要涉及哪些税费
求,实操报税相关资料
做到25年2月账里,仍然需要修改24年度财务报表?
是的,按权责发生制,那个应该在24年税前扣除
可是财务报表应该怎么修改?修改那些数据?
你视同去年就做了下边这个分录,然后调报表 借:管理费用 贷:应付账款
如果不调整24年第四季度财务报表呢?会有什么后果?
不调整就会年报跟季度申报不一致