同学你好 差旅费:员工出差取得的注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单、铁路车票等,以及租车费、住宿费、加油费专票等可按规定抵扣;但出差餐饮费专票不可抵扣。 福利费:福利费专票不能抵扣,因为按规定用于集体福利或个人消费的购进货物、劳务等的进项税额不得从销项税额中抵扣。 办公费:用于正常生产经营活动的办公用品、办公设备等取得的专票可以抵扣;用于集体福利、个人消费等非应税项目的则不能抵扣。

老师打扰你了!公司是一般纳税人,员工出差开具的飞机票交给财务就这八张行程单,前面六张行程单计算含税价格=票价+燃油附加费,最后两张行程单有点看不懂,是不是属于不能抵扣的票据?是直接加上这两笔360作为含税价格吗? 计算进项税额=(票价+燃油附加费/1.09*0.09) 计算不含税金额=含税价-税额 这笔业务的账务处理我是按这三步计算得来的数据,请老师指导正误[抱拳] 报销差旅费 借:销售费用—差旅费5779.82 应交税费—应交增值税—进项税额520.18 贷:库存现金6300
加油站行业,员工差旅费,福利费,办公费都是给开的专票,这些专票可以抵扣平常销售油费开的销项税额吗?会不会不合理?谢谢你了
加油站为了促销采购水,水是用来送客户的。水给我们开的专票,这个进项税额可以抵扣销售油费的销项税额吗?谢谢你了
我们是一般纳税人,住宿费专票问题:员工出差住宿费专票可以抵扣进项吗?款待客户客户住宿的专票是否可以抵扣进项?……有个会计朋友说招待的专票建议不抵扣,有这种说法吗? 住宿一般开的普票,是不是所以开普票给我们的,我们都可以要求对方重新开专票给我们?人家不愿意不配合怎么办?
25年合同800万,已开出专票600万并收到款,但是剩余200万要26年才开票并收款。200万价税分离后不含税价计提25年收入。但报税的时候自动跳出对应的销项税怎么解决?
请问,知识产权代理公司的服务合同要交印花税吗?
工商年报时,实缴出资时间必须填吗?公司没有实缴出资
老师申报财务报表,年报和十二月季报是一样的 对吗?
工资发放的时候,只发的整数,角分都抹掉了,抹掉的这部分怎么处理,做营业外收入吗?申报个税时按整数还是带零头的?
亿企代账,输账号密码了,可以自动登录,想换一个人账号,怎么退出都还是挂着原来的,怎么换人
800万的合同,25收到并开票600万,剩余200万26年再开票收钱。那25年计提的时候是按200万还是价税分离后?
老师今年多计提了一笔折旧,没有通过管理费用红冲,做的是借累计折旧,贷本年利润,这样我的利润表本年累计数和本年利润这个科目的余额就有这个差额,有没有什么影响,因为通过管理费用这个科目我本月管理费用就是负数了,请老师具体说下
老师,想问下小规模纳税人,免税的部分要记营业外收入是吗,是增值税的减免部分还是附加税的部分啊
老师,发放的奖金入那个科目,填所得税表的时候是不是应该也并入填写,怎么做账务处理