你好 ,你这里没有未交增值税的余额怎么交的20000增值税啊,可以问一下前任会计吗。

您好 因为每月销项、进项都结转到应交税费-未交增值税,如果有未交的水费,下月缴纳后这个科目是平的,但是11月改了增值税申报表,税务让补缴了5万多增值税,如果分录做成 借:应交税费-未交增值税 5万,贷:银行存款 5万,应交税金-未交增值税就有余额,这种情况应该怎么处理?
老师,请问一下,资产负债表中有负数怎么处理? 9月缴纳8月的增值税1888.8元,我做的分录是借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 但是最后有一个负数 9月份的增值税销项减掉进项之后是1558.83,现在应该怎么办?
会计科目:请问老师,发现一般纳税人公司前两年的增值税一直都没有做结转,该怎么处理呀? 就是每个月只做了: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 但是没有做: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 下面这个分录是没有做结转的。 请问该怎么去处理以前一两年没有做结转的情况
我公司是小企业会计准则下的一般纳税人,3月份预交了6万增值税,但实际上4月只需要交2万元的增值税。请问这预交的6万曾值税和2未交增值税科目怎么用。这个科目不会用了。
老师,您好,公司每个月的增值税都没有结转,几年了,现在账务该如何处理, 以前做账都是登记每个月销项和进项,然后月底做一笔借:应该税费-应该增值税-转出未交税金 贷:应该税费-未交增值税 缴费的时候借:应该税费-未交增值税 贷:银行存款 现在 进项税额科目12000 销项科目 20000 应该税费-应该增值税-转出未交税金 8000 我现在要结转,应该怎样做分录,把之前的结转出去
你好老师请问申报个税,10月工资11月支付,是12月申报个税吗?11月支付的工资扣除的个税是9月工资表的个税?
在建工程计入数量与金额
老师您好,请问企业是服务行业开具6%的增值税税额发票,请问企业所得税是按照多少税率计算企业所得税的,比如100万利润得交多少企业所得税,如何计算?
老师您好,去年9月代理记账那边给客户开了一张一万的发票,今年11月客户要求红冲从新开,我现在这账怎么做呢?
老师好!请问现金流量表里有个期末汇率变动对现金的影响,这个怎么填啊
老师,资产负债表里的未分配利润有近300万,年底需要怎么处理吗?
有个单位只想用我的中级会计证,不用上班,只给交五险一金,这有啥风险吗?请老师能给解释一下吗
银行开的对公账户没有开通线上签署三方协议,那如果去银行盖章后,还要去税局窗口办三方协议了吗?
老师这个税费种认定里边没有财务报表,是需要在去核定一下财务报表吗
未分配利润投资的账务处理
是不是哪里账务处理有问题,可以先和前面会计沟通一下。
她说没有问题,报表上就应该是交20000元,但她的账务处理就是这样,她说不欠税就是余额就是零。她就是这样做的。不能理解,税款是当月缴纳上月的。
上月的增值税纳税申报表上面的未交增值税是不是这个数字。
是这个数字的
因为纳税申报表里面有未交,你可以调整资产负债表一下。 那你这里交了20000就按照你写的分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款