你好,你们原来做的正确,不用管
老师,每个月底进项税额和销项税额都未结转,比如不需要缴纳税我就没做,需要缴纳谁的话,借,应交税费-转出未交增值税,贷,应交税费-未交增值税,实际扣款,借,应交税费-未交增值税,贷,银行存款,现在导致年底进项税额和销项税额有余额,我现在结转到了2021年1月,需要怎么处理之前的错误
我公司是 一般纳税人,上月留抵税额5000,上月结转增值税借:应交税费-未交增值税5000,贷:应交税费-转出未交增值税5000,本月销项税额20000,进项税额8000,分录这样写对吗,是借:应交税费-应交增值税销项税额20000 ,贷:应交税费-应交增值税进项税额8000,借:应交税费-转出未交增值税12000,借:应交税费-转出未交增值税12000,贷:未交增值税12000,怎么把留抵的5000在分录体现出来呢
老师,之前每个月增值税没有结转,只是做了借应交税费-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税,现在年底了,怎么把应交税费销项税的结转走,到哪个科目?
您好!请问怎样将进项税款的余额、销项税的余额清零(见图片),我以前没有将进项、销项转出,导致两者余额非常大,现在想在1月结账的时候调整一下,我该怎么做? 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 然后转到未交增值税后,我的未交增值税就增加了很多 该怎么办呢?
老师,请问月末应交税费未交增值税余额有留底在贷方10000元,次月发生销项税额5000元,我是借:应交税费应交增值税(转出未交增值税)10000贷:应交税费未交增值税10000借:应交税费应交增值税销项税额5000贷应交税费应交增值税(转出未交增值税)5000如果我在有进项8000,月末我在结转到应交税费未交增值税这个科目里,也就是借:应交税费进项税额8000应交税费转出未交增值税5000贷:应交税费未交增值税8000+5000老师不太懂次月发生销项税额该怎么做分录,求解!
不都是9月交9月保险吗?月初交当月的。还有9月交10月保险的?
老师这个题的分录帮写下谢谢
老师你好,增值税及附加税费申报表,表五,左下角校验问题出现黄色圈圈,请核实您公司是否为小微企业,红色感叹旁边是0,这个不影响吧,是不是能直接申报
之前我公司为A公司垫付线上平台的充值费,保证金,现在A公司将我公司垫付款的钱打回到我公司账上并要求我们开具发票,之前垫付给平台的款项,平台只是给我公司开具的收据,现在我公司必须对A公司开票吗?现在A公司非要我公司对他们开发票,因为他们已经将垫付的款全部打到我公司的公账了,之前挂的全部是应收
老师,我昨天听押题卷老师讲,用投资性房地产进行债务重组和非货交货不一样,非货交换视同买卖做其他业务收入其他业务成本结转,债务重组冲账面 成本 公允,我怎么记得债务重组和非货交货都用其他业务收入,老师你看我是不是记混了,还是债务重组和非货交货固定资产是不是都要用固定资产清理这个科目
老师,我们公司2016年12月开业,我查看了带认证勾选,未勾选认证有2017年到2025年发票,总计10.5万。2025年的我可以不管,年底再说,但是2017年到2024年之间的发票,几乎都是高速公路通行费。百分之3的普通发票,和13%的专票,我全部打印出来,勾选认证,做费用,抵扣企业所得税税可以吗,或者我应该怎么操作
股东权益变动表怎么编制,报表里每一个项目都是在哪里取数的
发起人以自己名义定立合同的,公司成立,为什么是设立时的股东承担而不是发起人
老师,水路运输行业增值税税负率和企业所得税税负率平均多少呢?初创企业也大概多少呢?
老师 小规模超过三十万是按照全额交还是超出部分交呢
我是刷抖音听到别人做的每个月增值税都要结转: 分录为借:应交销项 贷:应交进项 -转出未交税金 借:-转出未交税金 贷:应该税费-应该增值税
我觉得这样是不对的