借库存商品,贷营业外收入、 借银行存款,贷主营业务收入、应交税费、 借主营业务成本、贷应付职工薪酬累计折旧等。
我们是一家贸易公司,我们从一家公司采购了一部分钢管,但是钢管需要加工,加工厂吧加工费的票开给了我们母公司,现在我们要开对外的销售发票了,但是加工费没在我们账上,请问如何处理这种情况,谢谢
老师我想请教一个问题,我公司与国有企业公司做生意卖建筑材料给他,合同约定在每个月16号对账后(对象当天我们开全额发票给他)1——3月内付款70%.一年后付款5%.一年半后付款剩余25%.我现在就纳闷收入的确认时点和确认多少的问题,比如17号我们公司会把水泥发给对方(一天几车不等),水泥 是我们直接从厂家付钱买来直接发过去,不经过我们手,厂家大概一个月给我们开一次票。我们的会计是以开票时间为准确认成本和收入,可是这样我觉得会造成收入成本时间匹配不上,我觉得应该在发出水泥的时候就确认成本和收入,可是不知道对不对?老师能帮我分析下吗?很急
老师您好,我们刚从亿信达转过来一家汽车售后维修店,转让费是20.3万,有已经开票给上汽公司的三包服务费5.6万,还有14.7万没有开发票,需要我们开给上汽公司开发票,这20.3万上汽公司都会转给我们,但是我们现在已经用现金支付给了亿信达服务商。我们在给上汽开发票的时候也不能算是我们的收入,我该怎么写分录呢?谢谢
老师您好,我们刚从亿信达转过来一家汽车售后维修店,转让费是20.3万,有已经开票给上汽公司的三包服务费5.6万,还有14.7万没有开发票,需要我们开给上汽公司开发票,这20.3万上汽公司都会转给我们,但是我们现在已经用现金支付给了亿信达服务商。我们在给上汽开发票的时候也不能算是我们的收入,我该怎么写分录呢?谢谢
老师您好,我们刚从亿信达转过来一家汽车售后维修店,转让费是20.3万,有已经开票给上汽公司的三包服务费5.6万,还有14.7万没有开发票,需要我们开给上汽公司开发票,这20.3万上汽公司都会转给我们,但是我们现在已经用现金支付给了亿信达服务商。我们在给上汽开发票的时候也不能算是我们的收入,我该怎么写分录呢?谢谢
当月发生的费用,未收到发票怎么做账
收到个税手续费返还,应缴增值税税额怎么计算?
个税手续费返还需要交增值税吗?税额怎么计算?
合同取得成本为什么不计入当期损益
盈利能力的理论基础有什么,指的不是比率分析概念
老师,假如我是100%转让股权,净资产是100,投资额是200,如果按平价转,是按100还是200呢?
老师好~想咨询下,收到员工提交的通讯服务发票~这种可以直接报销入账吗?发票是预存款发票?这种和预付卡的发票 有什么区别吗?
老师,一般结转成本按照销售收入的多少结转
老师我家卖了一台设备,有型号18万监测费2万,但是客户要求先开15万的,那个单位数量,单价那怎么写
老师您好!电脑原值5000元,残值率0%,直线法折旧,折旧年限3年,企业所得税汇算时,需要注意什么?需要调增吗?
老师您好,请问借:库存商品这里摘要怎么写合适
某某企业赠送某某产品
郭老师,这属于赠送吗,这样写会不会有风险
对的是的,这个没有风险的
郭老师,结转成本时是借:主营业务成本,贷:库存商品
是的对的是的对的
郭老师,这个营业外收入是要并入利润总额中上所得税的,是吗
是的对的是的对的
好呢,谢谢郭老师
不用客气,工作愉快。