你好这个有使用时间限制吗?这两个必须一块儿使用是吧?
老师你好,我们公司给卖家提供微信小程序卖水果,收的款直接打到我们公司公帐上;我们公司和卖家签订合同是微信小程序电子商城;我们第一个是不收取服务费的,相当于免费;现在我们要支付给卖家货款 ,前面也咨询了老师,但是还是有点云里雾里的,我们相互都不用开发票。这个怎么做帐,能把分录发给我吗?有没有哪里有文件是关于这方面的
老师您好,第三方用我公司开发的小程序卖水果(买的人不开发票和我们买菜一样),小程序收款在我司银行卡上,我公司第一年不收费用,假如现在一共收到6100元,我公司转了6095元(对方开发票给我司)给对方,,我们当时想转账有银行手续费,留下5元,这个怎么做分录
您好老师我们公司是自助洗车公司支付网络公司运营推广费一共是26000先预付10000,您看我应该怎么做分录。 借预付账款_公司。 贷银行存款,等到把这些钱都付完了,借销售费用-运营推广费,贷预付账款吗
老师您好我们公司是小规模公司做自助洗车的,那我们支付自助洗车小程序的费用25000属于小程序还有设备款一共是25000,老师我怎么做分录呀
老师我有个自助洗车公司,支付小程序是1月份支付的25000,然后这个小程序3月份正式使用,这个属于我的无形资产,借无形资产25000贷银行存款25000,那我无形资产不是当月就要分摊吗,那我先把钱付了,3月份才用到这个小程序的使用,我的意思我应该几月份分摊呀
出开发票在那个平台开?
老师 一般纳税人当月进项税额有数 销项税额为0 月末结转增值税如何做分录呢
老师,深圳新公司首次弄公积金需要什么资料,什么流程啊,能详细一点吗,没搞过
企业基层工会做账 2022年职工团建 借:职工活动支出-文体 16892 贷:银行存款 16892 (货款已转) 然后2025年 开具16892的发票作废了 开成10672的发票 然后6220元也给我们退回来了如何做账
老师税务局勾选抵扣发票,税额和有效抵扣额有差异,怎么做账呢?
我是小规模纳税人,对方要我方开9点的税,可不可以要税局代开税票,税金是不是属于我公司的税金
老师,我开出去的票税类编码不对,购买方已经抵扣了,我该怎么处理
奶茶品牌发生的客户及点位经由介绍成交后的介绍费转给个人在审核时需要审核哪几个附件?
老师,如果6月增值税申报表报错了,只用更正6月的申报表还是7.8月都要更正呢,有留抵税
请问老师,公司租用的员工车辆,有租车协议,可以0租金租入吗?
老就是小程序的费用。没有设备的钱
老师这个是支付洗车小程序25000元的合同,一次性支付的,分录怎么写,计入到哪里
你好,设备和这个小程序一块使用吗?如果是的话,借固定资产25000 无形资产25000 贷银行存款50,000。
老师就是洗车小程序25000没有设备的钱您看怎么做分录
小程序25000没有设备的钱是什么意思?
小程序和设备一共是花了25000。
就是小程序的钱没有设备款
我的意思单独做 小程序的借无形资产贷银行存款, 设备的借固定资产贷银行存款或者应付账款 分开做的
老师无形资产需要计提折旧吗
我还是一次性都折旧了这25000
无形资产需要摊销 借管理费用等 贷累计摊销。
老师是一次性把25000都摊销了还是每个月都需要摊销呀,1月份支付的,无形资产当月就开始摊销对吗
无形资产没有一次摊销的政策呀,还有会计账上没有一次摊销的政策。你是根据哪一个政策你做错了,你需要修改。
老师无形资产摊销年限是几年呀
使用时间限制的,按照时间限制,没有的十年
老师最低摊销年限是10年吗
是的对的是的对的。
老师您好打扰了,我这个无形资产支付是先1月份预付25000但是3月份才开始小程序,那这个无形资产在3月份摊销,那我支付分录还是借预付账款25000贷银行存款25000,还是我直接就借无形资产25000贷银行存款25000,等到3月份开始使用了我在在3月份摊销呀,老师这个咋处理
什么时间你收到的这个小程序没有开始使用,你也分摊。如果1月份就收到了借无形资产贷银行存款。
1月份就把钱支付了3月份开始使用,您的意思就是1月份支付了钱就的分摊了,和什么时间使用没关系,只要支付了钱就在那个月分摊
我的意思是小程序,你什么时间取得的?