同学你好 账务处理 停车场收费可以作为其他业务收入入账。会计分录为:借“银行存款”等,贷“其他业务收入”“应交税费—应交增值税(销项税额)”。 税务申报 需要作为未开票金额申报税款。按照规定,增值税申报收入包括开票收入、未开票收入等,即使客户不需要发票,企业取得收入也应申报纳税。在申报增值税时,在增值税申报表附表一“未开票收入”栏填列正数销售额和销项税额。 适用税率 一般纳税人提供车辆停放服务,属于“现代服务-租赁服务-不动产经营租赁服务”。如果停车场场地是2016年4月30日前取得的,可选择适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额;如果是2016年5月1日后取得的,适用一般计税方法,按照9%的税率计算销项税额。

老师您好,我们公司现在开始经营停车场,村居围弊停车场,就是租用停车场的地来建停车场然后对外收取停车费,想问下我们需要缴纳什么税? 还有就是关于发票的问题。有些客户没有要求开发票的,很多时候都是开收据,是不是不用开发票,我们就可以不用开,就不用缴纳增值税?
老师,公司是商用楼栋物业公司,一般纳税人,开的都是普票,有物业管理费6%,车位费6%,停车费9%,场地使用费3%,电费13%,水费9%,门禁卡9%,公账收款74万含税,开普票只开了50万含税,还有 74万-50万等于24万含税没开票,增值税申报表怎么填哦?比较急,老板明天早上就要看报表,现在没报12月份税,报表出不来,老师可以告诉我怎么申报增值税吗?麻烦说详细点,越详细越好,比如这些税率都填在哪个表的第几行?之前会计报的增值税主表有简易计税
老师您好,请教一个问题,我们公司给客户做了个停车场系统,由我们代收停车费,也由我们公司开具停车费发票给那些停车的人,再扣除税金和税负之后的钱付给我们客户公司,这样客户公司是不是应该也得给我们开票?我们公司控制税负的点数应该按多少合适?我们现在是一般纳税人,是否用一家小规模纳税人公司去做这项业务比较合适,老师们有没有更好的建议?谢谢
老师,请问我公司和其他公司合作一个停车场项目,对方出土地,公司出钱建设,合作合同签订的是双方按照净利润进行比例分配,请问我们公司支付对方分配利润的时候对方是需要开发发票给我公司的是吧?还有对方收到公司款不开发票他们是违反税法的是不是?还有他们有收入进他们缴纳的土地使用税这个费用不应该由我们公司来承担对不对?
老师,你好!我们是增值税一般纳税人,建筑公司,适用税率9%,现经营困难,公司有个场地,现弄成停车场收费,都是私人停车,不用开发票,请问一下停车场收费的钱是作其它收入入帐吗?申报时是否作未开票金额申报税款,适用税率是多少,谢谢!
卖抖币增值税税率是多少
请问下公司成立至今十多年简易计税,进项都没有勾选,现在变更为一般计税,那些进项怎么办
26 年 2 月改25 年 4 季度报表无票收入 填了 100 万,25 年未入账,现在怎么记账
老师你好,员工因为以前欠别人大额债,现在支付工资,要求用个人微信支付,说付到银行卡会冻结,这个有风险吗
老师好,我们是房地产开发公司,我们公司新拿了一块地,刚办完奠基仪式,施工许可证正在办理,现有客户想交意向金,是否可以收,如果可以,可以以什么名义收?(未办理预售证)
银行流水2500万左右,现金流量表中销售商品收入1500万,中间差1000万,差哪了
老师,公司之间的临时借款需要交增值税吗?不收利息的
老师 ,出口退税没退的按内销的话 ,是按报关单总金金额*0.13补税吗?
老师好,金蝶软件里我有红冲,借:主营业务收入10 贷:应收账款10, 为啥我查科目余额表,这个主营业务收入的金额不会被减掉10.。 例,开票和红冲减完后,电子税局上查到开票了95,然后我做账后,科目余额表里查到主营业务收入显示105,但是我的利润表显示的营业收入又是95。
请问公司开具了一张3000万的商业承兑汇票、背书转让给A公司、然后A公司又将该汇票背书1000万给我公司、请问账务如何处理嘞?