您好 先填附表一 税率6% 填到第5行 第3列和第4列; 停车费9% 填到 第4行 第3列和第4列; 水费9%,门禁卡9% 填到第3行 第3列和第4列; 电费13% 填到第1行 第3列和第4列; 场地使用费3% 填到第12行 第3列和第4列; 未开发票的部分 如果满足增值税的纳税义务 需在第5列和第6列填 根据不同的税率 找到对应的行次
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
老师,公司是商用楼栋物业公司,一般纳税人,开的都是普票,有物业管理费6%,车位费6%,停车费9%,场地使用费3%,电费13%,水费9%,门禁卡9%,公账收款74万含税,开普票只开了50万含税,还有 74万-50万等于24万含税没开票,增值税申报表怎么填哦?比较急,老板明天早上就要看报表,现在没报12月份税,报表出不来,老师可以告诉我怎么申报增值税吗?麻烦说详细点,越详细越好,比如这些税率都填在哪个表的第几行?之前会计报的增值税主表有简易计税
老师,我们是商用楼栋的物业公司,12月有未开票公账收入24万,24万当中有物业管理费6%,现代服务*车位费6%,停车费9%,现代服务*场地使用费3%,门禁卡9%,水费9%,电费13%,水费和电费是代收代缴的(我们实际收业主的水电费要比电力局和供水局要高点,但是没超出标准),之前会计报增值税报了简易计税,现在报增值税,这些无票税率分别填在哪个表的第几行的呢?简易计税分别填在哪个表的第几行呢?
老师,我们是商用楼栋的物业公司,12月有未开票公账收入24万,24万当中有物业管理费6%,现代服务*车位费6%,停车费9%,现代服务*场地使用费3%,门禁卡9%,水费9%,电费13%,水费和电费是代收代缴的(我们实际收业主的水电费要比电力局和供水局要高点,但是没超出标准),之前会计报增值税报了简易计税,现在报增值税,这些无票税率分别填在哪个表的第几行的呢?简易计税分别填在哪个表的第几行呢?在线等,有点急
进项扣选依据什么勾选,是不公司账上应交税费讲项明细一一对应勾选
老师这个是工商年报里的,是什么意思?
【多选题】 下列情形中,不属于会计政策变更的有( )。 A.本期发生的交易或者事项与以前相比具有本质差别而采用新的会计政策 B.因减资导致长期股权投资由成本法变更为权益法 C.对初次发生的交易或者事项采用新的会计政策 D.将投资性房地产的后续计量方法由成本模式变更为公允价值模式 E.对不重要的交易或者事项采用新的会计政策
老师您好,想问一下,我们公司代发供应商业务工资3000元,供应商给了库存商品成本价钱4500元,多出这个1500元怎么样做帐?
老师好、我3月份有一笔缴纳工会经费的分录做错了、错误:借:管理费用一工会经费、贷:银行存款、造成管理费用有余额、我理四月份的账时才发现、我应该在四月份怎么更正这笔分录呀?辛苦老师教一下
老师好:想咨询下,小规模纳税人,开具的增值税专票,征收率1%或3%,这两种都可以吗?
请问一下怎么报税 依据什么
老师好,公司准备分配利润100万,平均分给个人股东A和B,会计分录怎样做?
老师我是个体工商户,但是税务局没有给我核定个人所得税 工资薪金所得,我给员工发的工资要报个税吗
变更法人,需要哪些资料
您好 车位费6% 这个是经营租赁吗 为什么是6%的税率 还是简易计税
哦,是的老师,6%是简易计税,这个填哪个表的第几行呢?我看到之前会计填的附表3还是4去了,
您好 车位费6% 在附表一 第8行 第3列和第4列
您好 附表一反应的是销项税 附表二反应的是进项税 附表三反应的是差额征税 附表四反应的有预缴增值税和加计扣除 每一个表的用途都不一样 根据你提供的开票信息 可以填附表一
老师,附表3 差额征税之前会计好像也填了,增值税的所有附表都填了,附表3不知道是不是填的水费和电费,因为水费和电费我们是代收代缴的,收业主水费和电费比电力局和水利局的价格都高一点,但是没有超出那个标准,如果是填水费和电费填附表3的第几行呢? 2.老师,之前会计附表4也填了,她说的是填进账税额的5%,那这个进账税额的5%是填的附表4的第几行呢
您好 1、物业公司收取的水费适用差额征税 在附表3填报 第2行填写; 2、 你们应该是享受现代服务加计扣除 附表四 填写的是加计扣除 在第6行填写; 建议你从电子税务局里面把把之前的申报表打印出来 比对一下信息
老师,我看到增值税主表还填了简易计税,填简易计税是填税率是多少的呢?填附表几的第几行呢? 老师,是这样的,我看了近一年的账,之前的2个会计做的账除了进账税额对的上做的账的数据之外,其他所以数据都对不上,还有个会计自己做的算税的文档,也是除了进账税额对的上她算的表格,其他数据都对不上,我说我要怎么学习他们之前报税的模板,压根除了进账税额,其他数据没一个和增值税申报表的数对的上的,无语吧,我学都不好学,又着急要数据,真是无语
老师,我们还有24万的含税无票公账收入,也是物业管理费6%,现代服务*车位费6%,停车费9%,现代服务*场地使用费6%,电费13%,门禁卡9%,加起来共24万,分别填在附表几的第几行呢?
老师,说错了,场地使用费3%
物业管理费6% 附表一 第5行 现代服务*车位费6% 附表一 第5行 停车费9% 附表一 第4行 现代服务*场地使用费6% 附表一 第5行 门禁卡9% 附表一 第3行
您好 场地使用费3% 附表一 12行 您好 这个附表一 1-7行是一般计税 8-15行是简易计税 并且每一行对应有相应的 您可以根据自己的业务仔细的分析一下
您好 场地使用费3% 附表一 12行 您好 这个附表一 1-7行是一般计税 8-15行是简易计税 并且每一行对应有相应的税率 您可以根据自己的业务仔细的分析一下