你好,你什么时候拿到的货物呢?
咨询服务公司,客户先开了票,后面是通过员工借支付给对方的。我可以在收到发票的时候做: 借:主营业务成本,贷:应付账款 在员工借款的时候做:借:应付账款,贷:银行存款吗?还是要怎么做呢?
老师 我们1月份受到一笔预付款 但是没有开票给客户,我写了分录 借 银行存款 贷 预收账款 。2月份我们开了全额的发票 ,写分录借预付账款 借应收账款 贷主营业务收入 应税 。。。(销售的是音响设备,现目前还没有收到相关的购买的发票和付款)我的账是不是错了,销售不是应该有库存商品结转成本吗)
老师,我付款给客户;提供的服务,可以做为成本; 分录是不是这么写: 1、当时没有收到票: 借:应付账款 贷:银行存款; 收到发票以后 借:主营业务成本; 贷:应付账款; 2、付款当月收到票: 借:主营业务成本; 贷:银行存款;
老师我们销售给客户A一批货物,货款1万元,我们客户打款我们给予发货,但是这个客户他不给我们提前打款,于是我们的销售人员自己先替客户把货款垫付给我们,销售商品我的分录是借应收账款—A公司1万,贷主营业务收入1万,收到我们销售员垫付的钱,分录借银行存款0.9万,贷其他应付款—张三0.9万,我写欠张三写0.9是因为货款1万含有张三个人的业务提成0.1万,张三给自己的提成没有付给我,只付了一个货款。等收到到A公货款,我的分录借银行存款1万,贷应收账款—A公司1万,然后我再把张三垫付的钱付给张三,分录是借其他应付款—张三0.9万,销售费用0.1万,贷银行存款—1万,对吗老师
老师 1.A原先做了代收款分录,借 银行存款 贷 其他应付款,款项已经打给B。 2.后面由于需要A提供发票给客户所以A把代收款转为主营业务收入,要怎么做分录? 3.B开具发票过来,但是款项已经在前面支付,这张发票怎么做
我们向对方提供的服务,本来2月他给我们开完发票我们该付他钱。但特殊情况,先给他付了钱
不对老师,说错了
你好,实际是什么情况呢
对方向我们提供了服务,2月正常情况下给我们开票我们付款
你好,那你入账到2月就行了。
三月收到发票后,粘二月凭证后面就可以了吗老师
你好你如果2月份做了凭证的话是可以这样的。