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先给客户付了款,但客户三月才给我们开发票,这个怎么写成本分录,正常写借主营业务成本贷银行存款吗,三月取得发票是要把发票贴到2月支付钱款凭证后面吗?

2025-02-28 10:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-28 10:26

你好,你什么时候拿到的货物呢?

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快账用户6412 追问 2025-02-28 10:27

我们向对方提供的服务,本来2月他给我们开完发票我们该付他钱。但特殊情况,先给他付了钱

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快账用户6412 追问 2025-02-28 10:27

不对老师,说错了

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齐红老师 解答 2025-02-28 10:28

你好,实际是什么情况呢

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快账用户6412 追问 2025-02-28 10:28

对方向我们提供了服务,2月正常情况下给我们开票我们付款

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齐红老师 解答 2025-02-28 10:29

你好,那你入账到2月就行了。

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快账用户6412 追问 2025-02-28 10:30

三月收到发票后,粘二月凭证后面就可以了吗老师

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齐红老师 解答 2025-02-28 10:31

你好你如果2月份做了凭证的话是可以这样的。

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