在的 具体的什么问题?
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
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公司购进货物烟酒礼品用于赠送客户账务处理应该怎么核算
公司购进货物烟酒礼品用于公司内部使用需要视通销售处理嘛?
想要注销企业,应收应付全部调平到其他应付款账户,其他应付款账户余额调平到营业外收入,这样可以吗?那季度企业所得税表格,这个数字填哪一列?
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
老师方便看一下第二题嘛
老师帮我看一下第一题该怎么写
郭老师好 小规模纳税人的应交增值税账页用三栏式可以吗? 是不是也没有必要用“增值税”账页,小规模进项又不抵扣,只有销项税额,不知道这样做可否?
可以的,是的对的,小规模就用应交税费应交增值税这个科目。
郭老师好 医院是个人独资企业,把原来账面上的“其他应付款-老板”贷方200万,转入了营业外收入,最后转入未分配利润后的余额还是-440996.49元,但利润表的利润总额是205万,请问还要按照205万×20%缴纳所得税吗?
1弥补亏损,你之前看下有亏损吗。
郭老师,怎么弥补?只是弥补最近5年的亏损吗?
是的,你去看下你之前应纳税所得额有没有是负数的?看汇算清缴的
郭老师好 这个还要看汇算清缴的应纳税所得额吗?这个肯定没有负数,因为税管员都让多少交点税的
对的是的,那就需要交税。
郭老师,如果交不上税就注销不了对吧?
你试一下的,我们这边所有的都需要清零。你试一下,你们那边不清零,能注销了吧
郭老师,您的意思是有可能不看利润表吗?
你们上传吗?不上传就看不到。你上传的话,人家一定能看得到。
郭老师,我想去大厅办理注销,大厅的人告我说什么都不用带(公章、营业执照),直接在税局的外网电脑上操作就可以了,他说如果有需要缴纳的税款交上就可以注销了,他说的非常容易
外网上操作,那你需要填写,你知道里面的具体数据吗?
郭老师,您说的注销需要填报什么数据,什么报表对吗?
所有的申报表,比如你这个月的个税,第一季度的企业所得税,第一季度的增值税,还有年报
季度报、年报、月报都要在这个月申报。
郭老师,注销时一般都填报你刚刚说的那些报表吗?那如果填报了利润表的话,不就直接露馅了,就得补税款了?
你理解错了吧 不结转哪里有利润
不是不结转让他有余额