借应交税费-未交增值税18326 税金及附加1099.56 营业外支出4533.21 贷银行存款

老师我们2022年查出2020年固定资产少交增值税及附加税,所得税,2022年3月I日补交这块税,及滞纳金,我分录应该怎么写,这个处理影响2021年所有报表吗
老师,请问一下?我们是一般纳税人,我们属于制造业,税务局通知我们可以退去年10月所属期的增值税及附加税和今年2月所属期的增值税及附加税税款,收到税款怎么写分录?
卖固定资产未做收入 已跨年 今年三月份做无票收入 补交了增值税 税金及附加 企业所得税 怎么做会计分录 本月资产负债表和利润表怎么填写
我们公司是一般纳税人,由于税务稽查,要求把2022年的进项税转出,补交增值税及其附加税和滞纳金,今年的分录怎么写?(小企业会计准则)
老师您好!我司是一般纳税人,按小企业会计准则的,因今年7月补交了23年的增值说、附加税、企业所得税、印花税。请问怎样入账?
2025.2之前固定资产汽车没做账务处理
2025.2月做账这个属于2023.9月的车怎么做账
那个车辆原值多少?累计折旧?卖了多少钱
原价177000卖价应该按交的增值税反推吧。税局刷出异常,让我们今年2月补交得税。在这个月做属于2023.9固定资产汽车怎么做分录。
税局没按我们卖的价格,直接让公司按税局人员算的缴税
那只可以直接补税分录就可以
不会做分录,所以请教老师这月做账怎么做会计分录
上边的分录我发给你了
老师麻烦给我说下做账的具体会计分录,非常感谢
借应交税费-检查补交增值税 税金及附加 营业外支出 贷银行存款
老师车怎么做呀
借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费销项税 然后结转固定资产清理就可以
两个固定资产的差额计入什么科目
固定资产清理的差额入资产处置损益
是这两个科目吗?因为这是2023卖的车,固定资产清理差额是计入资产处理损益合适还是计入未分配利润
你今年做的话是往年的损益,入未分配利润