借应交税费-未交增值税18326 税金及附加1099.56 营业外支出4533.21 贷银行存款
你好邹老师,我们这个月补交了去年8月的增值税,并产生了一定金额的滞纳金,增值税税额1000滞纳金200,请问怎么做会计分录?
老师你好,我公司属于房地产开发企业,于21年1月补交16年的增值税40000及附加税10000,附加税计提缴纳,增值税我要怎么做分录呢
老师我们2022年查出2020年固定资产少交增值税及附加税,所得税,2022年3月I日补交这块税,及滞纳金,我分录应该怎么写,这个处理影响2021年所有报表吗
老师,请问一下?我们是一般纳税人,我们属于制造业,税务局通知我们可以退去年10月所属期的增值税及附加税和今年2月所属期的增值税及附加税税款,收到税款怎么写分录?
卖固定资产未做收入 已跨年 今年三月份做无票收入 补交了增值税 税金及附加 企业所得税 怎么做会计分录 本月资产负债表和利润表怎么填写
辛苦图片这个老师说下谢谢
辛苦图片这个老师说下谢谢
麻烦图片这个老师说下谢谢
李三是xx化妆品店经营者,甲公司购买化妆品500元,发票为李三代开的,销售方是李三,甲公司然后把货款款付给xx化妆品店可以吗?还是付给李三?
应收融资租赁款为什么不是15+15*(p/A,6%,2) 与未被担保的公允价值有什么关系
请问老师,集团内部的借款支出,必须满足实际支付和取得发票。两个条件么?政策依据是什么呢?谢谢
超额亏损确认时,长期股权投资账面价值减记为0后,应该按照长期应收款,预计负债和账外备查登记进行处理。后续实现盈利了,在扣除账外备查登记的份额在,依次减记已确认预计负债余额、恢复长期应收款,和长投的账面价值,同时确认投资收益。投资收益是减去未承担的亏损额,这一题里面,没有账外背查登记呢?为什么要把150从投资收益里面减掉。
老师,请问员工刚生完孩子1个多月,还没上班,公司正常给缴纳社保,4月申报个税,0申报,本期收入填0,养老保险,医疗这些填写0还是按实际扣除的社保金额填写?
老师,库存商品-暂估 10万 应付账款-暂估 43万 结转成本这样做分录对吗?借:主营业务成本 53万 贷:库存商品-暂估 10万 贷:应付账款-暂估 43万
麻烦图片这个老师说下谢谢
2025.2之前固定资产汽车没做账务处理
2025.2月做账这个属于2023.9月的车怎么做账
那个车辆原值多少?累计折旧?卖了多少钱
原价177000卖价应该按交的增值税反推吧。税局刷出异常,让我们今年2月补交得税。在这个月做属于2023.9固定资产汽车怎么做分录。
税局没按我们卖的价格,直接让公司按税局人员算的缴税
那只可以直接补税分录就可以
不会做分录,所以请教老师这月做账怎么做会计分录
上边的分录我发给你了
老师麻烦给我说下做账的具体会计分录,非常感谢
借应交税费-检查补交增值税 税金及附加 营业外支出 贷银行存款
老师车怎么做呀
借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费销项税 然后结转固定资产清理就可以
两个固定资产的差额计入什么科目
固定资产清理的差额入资产处置损益
是这两个科目吗?因为这是2023卖的车,固定资产清理差额是计入资产处理损益合适还是计入未分配利润
你今年做的话是往年的损益,入未分配利润