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老师,一般纳税人企业,我们今年2月补交了所属期2023.9的固定资产汽车的增值税,增值税交18326,附加税1099.56,滞纳金4533.21。会计分录怎么做

2025-03-04 11:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-04 11:06

借应交税费-未交增值税18326 税金及附加1099.56 营业外支出4533.21 贷银行存款

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快账用户3631 追问 2025-03-04 11:09

2025.2之前固定资产汽车没做账务处理

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快账用户3631 追问 2025-03-04 11:11

2025.2月做账这个属于2023.9月的车怎么做账

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齐红老师 解答 2025-03-04 11:13

那个车辆原值多少?累计折旧?卖了多少钱

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快账用户3631 追问 2025-03-04 11:28

原价177000卖价应该按交的增值税反推吧。税局刷出异常,让我们今年2月补交得税。在这个月做属于2023.9固定资产汽车怎么做分录。

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快账用户3631 追问 2025-03-04 11:30

税局没按我们卖的价格,直接让公司按税局人员算的缴税

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齐红老师 解答 2025-03-04 11:31

那只可以直接补税分录就可以

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快账用户3631 追问 2025-03-04 11:32

不会做分录,所以请教老师这月做账怎么做会计分录

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齐红老师 解答 2025-03-04 11:33

上边的分录我发给你了

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快账用户3631 追问 2025-03-04 11:33

老师麻烦给我说下做账的具体会计分录,非常感谢

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齐红老师 解答 2025-03-04 11:35

借应交税费-检查补交增值税 税金及附加 营业外支出 贷银行存款

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快账用户3631 追问 2025-03-04 11:41

老师车怎么做呀

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齐红老师 解答 2025-03-04 11:42

借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费销项税 然后结转固定资产清理就可以

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快账用户3631 追问 2025-03-04 11:48

两个固定资产的差额计入什么科目

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齐红老师 解答 2025-03-04 11:48

固定资产清理的差额入资产处置损益

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快账用户3631 追问 2025-03-04 11:54

是这两个科目吗?因为这是2023卖的车,固定资产清理差额是计入资产处理损益合适还是计入未分配利润

是这两个科目吗?因为这是2023卖的车,固定资产清理差额是计入资产处理损益合适还是计入未分配利润
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齐红老师 解答 2025-03-04 11:55

你今年做的话是往年的损益,入未分配利润

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借应交税费-未交增值税18326 税金及附加1099.56 营业外支出4533.21 贷银行存款
2025-03-04
你好 借:应交税费——应交增值税/未交增值税 1000 营业外支出——滞纳金 200 贷:银行存款 1200
2020-09-19
你好,是一般计税的吗?
2022-07-11
同学,你好 借:利润分配-未分配利润  贷:应交税费-应交增值税( 进项税转出) 贷:银行存款
2023-10-04
你好,也就是延期交税了,是这个政策吧,借银行存款 贷应交税费,未交增值税/附加税。
2022-04-08
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