你好,你做主营业务成本有对应的收入吗?单位主营是什么的?

#提问#请问老师怎么分清应收账款和其他应收款,应付账款和其他应付款比如小区物业办公室用的电费,每个月去电业局交的钱不是正好总得多交,那这个挂往来是其他应收款吗?还有这个月小区电梯检验款,已经付款了,发票未到,昨天老师说先做分录借主营成本,贷银行存款,拿到发票再冲借应收账款,贷主营成本,然后再借主营成本,贷应收账款,这为啥用应收账款而不是其他应收款呢?谢谢
我的原分录是这样的: 收到发票时: 借:其他应付款 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借:主营业务成本 贷:其他应付款 支付时: 借:应付账款 贷:银行存款 但是我去年收到发票时做成了: 借:主营业务成本 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底计提: 借:主营业务成本 贷:应付账款 付款时: 借:应付账款 贷:银行存款 是不是成本多进了?这是上年的,我现在怎么调整?
老师,请教下,去年2022年付款6000元,当时是借:其他应付款-A公司,贷:银行存款,然后一直没有开票回来,到今年2023年5月也没有开票回来,我想在会汇算清缴时调整冲平其他应付款余额,怎么处理,2022年我没有把这笔没有发票弄到营业外支出,现在2023年5月是要怎么入账,又想把其他应付款平账。
老师:您好! 我想问一下我们其他应收款500多万,大多是(股东ABC)拿出去没有票,然后其他应付款也有点多600多万(是股东DE)借进来的借款,我可不可以调整一下会计科目,把其他应收款调整到其他应付账款,然后在资产负债表上暂时把科目余额调整小一点,后期该如何处理这部分历史遗留问题
老师,请问一下往来可以对冲嘛?比如原来法人是 A所有工资费用什么其他应付款都是法人。然后我刚接发现法人23.8月换人了,但是2024.1-9其他应付款还是原来的法人。导致新法人转账出去支付工资货款什么变成其他应收款了。 能不能借 其他应付款原来法人,贷其他应收款新法人。调整一下
老师,做新办纳税人开业,收验证码时电话不是留鹅鹅鹅法人的怎么办啊
老师 水电费如果做代收代付要符合什么条件的吗?
分公司独立核算,去年分公司给总公司开票了,是不是关联企业往来报告表需要填?
包工的安装费开什么大类
老师,请问建筑劳务费,在新增值税法下,应该选什么大类,怎么写呢?
个人给影视公司投资,并签订投资协议。保本的投资,先回本后分红。这样个人需要给公司开发票么?是不是只要交纳分红个税分红就行
老师,我们公司收到积分返利的款,对方要求开发票,这个积分返利能开什么项目呢
老师,我们是供应商,卖给客户,由客户出口,货物是一个大型设备,因为发货空间限制所以被拆分成了零部件,报关单上的货物名称也是零部件,1、像这种情况的话我们是可以按照零部件开的吧?是属于我们的营业范围的吧?2、那我这边给客户开票的话税收分类编码我是按整体设备的税务编码选择还是按照零部件的选择?
已经结账发现凭证入错怎么办?
请问,新增值税下,劳务选什么大类?怎么开具发票?
羽毛球培训机构,有一笔款是羽协扶持资金,支出的有发票的。只是原来进款是入账其他应付款,然后支出也冲减其他应付款,那如果进款调整至营业外收入,那相关支出怎么入账?
你好,这个是球类的比赛吗还是什么?
是的,就是球类比赛的项目扶持
如果有对应的收入支出,你就做主营业务成本,如果没有对应的收入,就做管理费用