你好,你做主营业务成本有对应的收入吗?单位主营是什么的?
#提问#请问老师怎么分清应收账款和其他应收款,应付账款和其他应付款比如小区物业办公室用的电费,每个月去电业局交的钱不是正好总得多交,那这个挂往来是其他应收款吗?还有这个月小区电梯检验款,已经付款了,发票未到,昨天老师说先做分录借主营成本,贷银行存款,拿到发票再冲借应收账款,贷主营成本,然后再借主营成本,贷应收账款,这为啥用应收账款而不是其他应收款呢?谢谢
我的原分录是这样的: 收到发票时: 借:其他应付款 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借:主营业务成本 贷:其他应付款 支付时: 借:应付账款 贷:银行存款 但是我去年收到发票时做成了: 借:主营业务成本 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底计提: 借:主营业务成本 贷:应付账款 付款时: 借:应付账款 贷:银行存款 是不是成本多进了?这是上年的,我现在怎么调整?
老师,请教下,去年2022年付款6000元,当时是借:其他应付款-A公司,贷:银行存款,然后一直没有开票回来,到今年2023年5月也没有开票回来,我想在会汇算清缴时调整冲平其他应付款余额,怎么处理,2022年我没有把这笔没有发票弄到营业外支出,现在2023年5月是要怎么入账,又想把其他应付款平账。
老师:您好! 我想问一下我们其他应收款500多万,大多是(股东ABC)拿出去没有票,然后其他应付款也有点多600多万(是股东DE)借进来的借款,我可不可以调整一下会计科目,把其他应收款调整到其他应付账款,然后在资产负债表上暂时把科目余额调整小一点,后期该如何处理这部分历史遗留问题
老师,请问一下往来可以对冲嘛?比如原来法人是 A所有工资费用什么其他应付款都是法人。然后我刚接发现法人23.8月换人了,但是2024.1-9其他应付款还是原来的法人。导致新法人转账出去支付工资货款什么变成其他应收款了。 能不能借 其他应付款原来法人,贷其他应收款新法人。调整一下
发票抬头开员工个人名字的话费能报销吗
做预算时,公司买的电脑算平常费用吗
老师,有一家劳务公司3月份成立的,现在收到劳务发票可以用吗?
请问短期借款为什么借钱不用利息,它是借谁的钱一般
老师,有没有供应商入库资料模版呀,需要提供什么资料
老师请问下,公司有个情况,出口一台箱子,是出厂价,然后客户自己找的货代和报关行,报关材料和横联那些都没有,这个要 怎么处理呢?
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老师,您好,我想咨询一下我们公司有很多员工报销都没有发票,这种应该怎么做呢
老师你好,航天信息开的财税增值服务发票,型号:乐享权益,开的普票578元,请问老师怎么做账?急急
老师您好,请问电梯维修属于什么服务?
羽毛球培训机构,有一笔款是羽协扶持资金,支出的有发票的。只是原来进款是入账其他应付款,然后支出也冲减其他应付款,那如果进款调整至营业外收入,那相关支出怎么入账?
你好,这个是球类的比赛吗还是什么?
是的,就是球类比赛的项目扶持
如果有对应的收入支出,你就做主营业务成本,如果没有对应的收入,就做管理费用