你好,实际收到的发票是200,这个管理费用100也不对,都应该是主营业务成本,是这个意思吗?

个人向公司借款,公司之间借款,年底未还可以么?
企业收到一笔补助资金用于厂房装修,请问这笔资金,我用了净额法冲减了长期待摊费用-厂房装修,有文件说明是补助装修款,收到的补助款也是直接付给装修公司的,请问税法上要做纳税调整吗?
老师,有30个表格产品数量怎么合并在一起
老师,请问一下我们小规模公司收款了。但是没见对方索要发票,我们收款了没开票借方负数,要是明年对方要我们开票给他们,还能开的嘛?我们今年也没有申报无票收入
请问老师,提单上有境外收货人、到货通知的代理收货公司,那么报关单上面的境外收货人写实际收货人更好一些吧,为后续退税,实际收货人才是签订的业务合同
我们是代理商,比如有个加盟商需要向我们进货16万,我们需要收扣点1.6万,合计17.6万,加盟商把钱给我们转过来,如何做账,我们需要把16万再付给供应商进货,再给加盟商发货,如果产生退货,怎么做凭证
老师,请问我们出口退税,如果是买现成的产品卖给客户,不用加工,是不是不能办理退税。买材料回来加工出口的才能退税。
老师,请问下, 我们卖客户充电桩, 本月客户集团要求,不能付款也不能签收充电桩,对我们来说,我们可以把这笔业务算到暂估收入吗?
朴老师,有问题咨询您!
老师您好,交的工程保证金被扣的部分是计入哪里呢
收到的票按理来说应该开两张的,但是合并开具了,做账的时候就忘记了之前做了管理费用,然后收到发票的时候就一起做了应付账款了
那我现在要做调整的话只能直接冲减管理费用了是吗?
借主营业务成本100÷1.06, 利润分配未分配利润100÷1.06。 应交税费,应交增值税进项11.32 贷应付账款100, 利润分配未分配利润100 汇算清缴需要纳税调增100÷1.06×6%。
相当于是你去年的管理费用多做了100÷1.06×6%。
好的好的
不用客气,工作愉快。