你好,你如果是用来招待客户的话就不能够抵扣
老师下午好,我们公司是做贸易的 一般纳税人,每月开票金额在130万左右,,年底老板要买几箱茅台送给客户,金额在二十万左右,这个可以一笔入招待费吗,,对方可以开普通发票和增值税专用发票,,,如果我们要求对方开增值税专用发票,,我们可以用来抵扣吗
老师,请教一下,有客户这个月要票,进项不够,能不能先开票,下月初1—2号左右供应商把票开给我们,到时能勾选抵扣吗,不用交税吧?我们这边金税四期已上线,都是全电发票
请问一下老师,我们是一般纳税人拍卖公司,开了拍卖会,2天展览1天拍卖,这3天发生的酒店场地费(展租费),搭建费,来参观的和拍卖的客户住宿费,工作人员和客户的餐费(混合)怎么做账呢,做到销售费用的那个二级科目,专票能抵扣进项税吗,企业所得说能全额扣除吗
老师,我们1月份给客户送茅台酒2万左右费用,卖酒的给我们开了增值税专用发票,有2个问题: 1、增值税发票的进项税额我们能抵扣吗 2、做账是做到业务招待费吗
老师,和您咨询一个问题,我们单位购买保健品送客户,入了业务招待费,对方给我们开增值税专用发票,我们可以进项税抵扣吗?
有人给我打钱显示到账时间会不会到
为何一般纳税人,进项税能抵扣,销项税为何不能抵扣?
老师,同一个物料,采购员一会委外加工回来的,一会外购直接买回来的,可以共用一个品号?我核算成本都懵了,那物料进销存我怎么区分,委外进销存我怎么区分。是不是要建两个不同的品号的
请问收入类(益)不是增加是借,减少是贷吗?为什么方宁老师会计分录(2)时间18:06的视频中又说广益类收入增加是贷减少是借
老师,子公司支付母公司往来款12万。我是子公司的会计,请问我这边做账是挂其他应收款-母公司,还是挂其他应付款-母公司?还是说,这两个科目,挂哪个都行?
税务师涉税法律,今年第九章债法的变动情况是哪些
老师,我想问下是小规模升为一般纳税人年收入超过500万,说的是不含增值税的收入,还是含的呢?
钢管进项规格27给客户开销项规格26.7,这样可以吗,
房产中介,公司是小规模的,法人以个人名字签的收购合同(不是以公司名义收购的,款也是法人私户转的),从房东手里收购房子但是产权没过户,收购之后公司完成装修,装修好了再卖给客户(如50万收购房子精装修后卖70万)这类业务有哪些税收风险,是否有能够合理规避税务问题的方案
钢管进项规格27给客户开销项26.7,这样可以吗
是送给客户的
你好,你送人的话这个要视同销售可以抵扣,但是你送出去的时候要当销售。
如果视同销售,那我们要交销项税,那进项税额不是白抵扣了
你好,理解上确实是这样。
好的,谢谢老师
你好,不用客气的了。