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老师,我们1月份给客户送茅台酒2万左右费用,卖酒的给我们开了增值税专用发票,有2个问题: 1、增值税发票的进项税额我们能抵扣吗 2、做账是做到业务招待费吗

2025-03-06 09:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-06 09:02

你好,你如果是用来招待客户的话就不能够抵扣

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快账用户4870 追问 2025-03-06 09:03

是送给客户的

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齐红老师 解答 2025-03-06 09:04

你好,你送人的话这个要视同销售可以抵扣,但是你送出去的时候要当销售。

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快账用户4870 追问 2025-03-06 09:06

如果视同销售,那我们要交销项税,那进项税额不是白抵扣了

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齐红老师 解答 2025-03-06 09:08

你好,理解上确实是这样。

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快账用户4870 追问 2025-03-06 09:10

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-03-06 09:11

你好,不用客气的了。

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你好,你如果是用来招待客户的话就不能够抵扣
2025-03-06
同学,如果你这个是用来送客户的话,那你这个是可要用来抵扣增值税的。
2021-12-23
可以的,可以抵扣的。
2022-03-03
如果是招待客户的,可以做招待费,但是不可以抵扣增值税
2021-02-09
你好,需要缴纳的,因为你下一个月开进来的发票抵扣不了上一个月的。
2023-06-27
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