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老师好,我今天发放了2月份的工资,也申报了个税缴纳了税款,结果发现有一个员工的工资少发了1000,得补给人家,做账怎么处理呢?

2025-03-06 13:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-06 13:48

你计提的时候是不是对的?

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快账用户3751 追问 2025-03-06 13:52

对 我少计提了1000

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齐红老师 解答 2025-03-06 13:53

你好,这样子的话你要先补充计提,然后再更正申报。 比如借管理费用,工资贷,应付职工薪酬。

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快账用户3751 追问 2025-03-06 13:58

但是个税已经交完了 税款也扣了 不能更正申报吧

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齐红老师 解答 2025-03-06 13:59

你好,这个可以更正申报的。

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快账用户3751 追问 2025-03-06 14:03

更正申报 如果我报的金额 比之前报的要高,系统会自动计算出 新增工资的那部分对吗

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齐红老师 解答 2025-03-06 14:04

你好,是的,这个它系统会让你补税。如果少交了税的

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你计提的时候是不是对的?
2025-03-06
您好 可以更正上个月的个人所得税申报表 把补发的合并计入申报
2021-02-23
你好 账上补记  个税可能更正申报  
2022-03-04
同学,你好,你下个月帮他少报1000就可以了,也可以去税务局更改。
2022-03-15
1. 计提工资(含公司承担的个税,需将个税并入工资总额) 假设工人税前工资为10000元,计算出个税为200元(公司承担),则计提时需按“工人实际到手工资+公司承担个税”合计确认费用。 分录: 借:管理费用/生产成本等(根据工人岗位) 10200 贷:应付职工薪酬—工资 10200 2. 发放工资(工人到手金额=计提工资-公司承担的个税) 工人实际到手10000元,公司承担的200元个税暂不发放,用于后续申报缴纳。 分录: 借:应付职工薪酬—工资 10200 贷:银行存款/库存现金 10000 贷:应交税费—应交个人所得税 200 3. 缴纳个税(用公司资金缴纳,冲减上述个税负债) 次月申报缴纳时,直接支付公司承担的个税。 分录: 借:应交税费—应交个人所得税 200 贷:银行存款 200
2025-10-13
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